Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 г. № 469 Великий Новгород
Утратило силу –
Постановление Правительства
Новгородской области
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальныхуслуг в Новгородской области на 2014-2018 годы
и на период до 2020 года»
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальныхуслуг в Новгородской области на 2014-2018 годы
и на период до 2020 года», утвержденную постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321 (далее
государственнаяпрограмма):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Изложить пункт 3 в редакции:
«3. Соисполнители государственной программы:
департамент архитектуры и градостроительной политики
Новгородскойобласти;
департамент природных ресурсов и экологии Новгородской
области;
департамент финансов Новгородской области;
комитет по ценовой и тарифной политике области;
государственное областное казенное учреждение «Региональный
центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» (далее
учреждение)(по согласованию);
Администрации городского округа, муниципальных районов,
городских и сельских поселений области (далее Администрации
муниципальныхобразований области) (по согласованию);
организации энергетического комплекса (по согласованию);
организации производственной сферы (по согласованию);
организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства(по согласованию).»;
1.1.2. В пункте 5:
1.1.2.1. Изложить строки 1.1.1, 1.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1,
2.4.3в редакции:
№ | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
«1.1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 55,2 | 55,1 | 47,3 | 47,2 | 47,1 | 47,0 | 46,9 |
1.1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
«2.2.1. | Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.) | - | 65 | - | 452 | 570 | 570 | 570 |
«2.3.1. | Прирост протяженности газораспределительной сети области (км) | - | 5,0 | 5,8 | 29,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
«2.4.1. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоснабжением (%) | - | - | - | - | 2,0 | - | - |
«2.4.3. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных газоснабжением (%) | - | 10 | - | - | - | - | - |
1.1.2.2. Дополнить строками 3.1.2.-3.1.4, 3.3.6-3.3.11,
3.4.10-3.4.20следующего содержания:
«3.1.2. | Количество семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (шт.) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.1.3. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Новгородской области и государственными учреждениями Новгородской области (шт.) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
3.1.4. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Новгородской области и государственными учреждениями Новгородской области, к общему объему финансирования подпрограммы «Энергосбережение в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» (%) | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
«3.3.6. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/кв.м) (в расчете | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
3.3.7. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (куб.м/чел.) (в расчете на 1 жителя) | - | - | - | 48,87 | 48,78 | 48,75 | 48,74 |
3.3.8. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (куб.м/чел.) (в расчете на 1 жителя) | - | - | - | 21,74 | 21,72 | 21,71 | 21,7 |
3.3.9. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч/кв.м) (в расчете | - | - | - | 749,7 | 749,6 | 749,5 | 749,4 |
3.3.10. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (куб.м/чел.) (в расчете на 1 жителя) | - | - | - | 0,181015 | 0,178624 | 0,176952 | 0,175757 |
3.3.11. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (т условного топлива/кв.м) | - | - | - | 10,429 | 10,428 | 10,427 | 10,426 |
«3.4.10. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории области (%) | - | - | - | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
3.4.11. | Энергоемкость валового регионального продукта области (т/млн.руб.) | - | - | - | 152,1 | 151,3 | 150,0 | 149,8 |
3.4.12. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями (т условного топлива/тыс.МВт·ч) | - | - | - | 258,08 | 258,07 | 258,06 | 258,05 |
3.4.13. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями (т условного топлива/млн.Гкал) | - | - | - | 156291,09 | 156291,08 | 156291,07 | 156291,06 |
3.4.14. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%) | - | - | - | 24,83 | 24,75 | 24,66 | 24,58 |
3.4.15. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВтч/куб.м) | - | - | - | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 |
3.4.16. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | - | - | - | 24,83 | 24,75 | 24,66 | 24,58 |
3.4.17. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%) | - | - | - | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,55 |
3.4.18. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (тыс.кВтч/куб.м) | - | - | - | 0,000792 | 0,000792 | 0,000792 | 0,000792 |
3.4.19. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (тыс.кВтч/куб.м) | - | - | - | 0,000735 | 0,000735 | 0,000735 | 0,000735 |
3.4.20. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | - | - | - | 1,965659 | 1,964947 | 1,964736 | 1,964592 |
1.1.2.3. Дополнить строку 3.4.7 после слова «объема» словом
«холодной»;
1.1.3. Изложить пункт 7 в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования государственной
программыв целом и по годам реализации (тыс.руб.):
Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
2014 | 110859,1 | - | - | - | 843491,1 | 954350,2 |
2015 | 1102933,6 | - | 5709,1 | - | 360000,0 | 1468642,7 |
2016 | 1086099,2 | - | 5418,7 | - | 398000,0 | 1489517,9 |
2017 | 1171059,0 | - | 25003,8 | - | 900289,8 | 2096352,6 |
2018 | 1177395,2 | - | 69026,3 | - | 635703,2 | 1882124,7 |
2019 | 1177395,2 | - | 69115,4 | - | 10325,8 | 1256836,4 |
2020 | 240204,7 | - | 68758,9 | - | 86614,8 | 395578,4 |
ВСЕГО | 6065946,0 | - | 243032,2 | - | 3234424,7 | 9543402,9 |
1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия государственной
программы»в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Улучшение
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020
года»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. Изложить пункты 1-4 в редакции:
«1. Исполнители подпрограммы:
департамент;
департамент финансов Новгородской области;
департамент природных ресурсов и экологии Новгородской
области;
комитет по ценовой и тарифной политике области;
Администрации муниципальных образований области (по
согласованию).
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
№ п/п | Задачи подпрограммы, наименование и | Значение целевого показателя по годам | |||||||
2012 (базовый) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов области путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, | ||||||||
1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 55,56 | 55,2 | 55,1 | 47,2 | 47,2 | 47,1 | 47,0 | 46,9 |
1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 3,96 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
1.3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 55,6 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 52,9 | 52,5 | 52,3 |
1.4. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 31,91 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,0 | 28,5 | 28,4 | 28,3 |
1.5. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоснабжением (%) | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - |
2. | Задача 3. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений Задача 4. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, водоотведением | ||||||||
2.1. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 51,1 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,6 | 50,2 | 50,0 |
2.2. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 |
2.3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 47,0 | 47,1 | 47,2 |
2.4. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоотведением (%) | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - |
3. | Задача 5. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | ||||||||
3.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в области (%) | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
3. Сроки реализации подпрограммы:
2014-2020 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годамреализации (тыс.руб.):
Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
2014 | 70948,3 | - | - | - | - | 70948,3 |
2015 | 3510,1 | - | 35,1 | - | - | 3545,2 |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 109900,0 | - | 21937,0 | - | 354699,2 | 486536,2 |
2018 | 60000,0 | - | 60267,4 | - | 229463,2 | 349730,6 |
2019 | 60000,0 | - | 60356,5 | - | 2085,8 | 122442,3 |
2020 | 60000,0 | - | 60000,0 | - | 86614,8 | 206614,8 |
ВСЕГО | 364358,4 | - | 202596,0 | - | 672863,0 | 1239817,4 |
1.3.1.2. Заменить в пункте 5 слова «к 2019 году» на «к 2020
году»;
1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой
редакции(приложение № 2 к постановлению);
1.3.3. Дополнить приложением № 2 к подпрограмме в прилагаемой
редакции(приложение № 3 к постановлению);
1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Газификация Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Улучшение
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020
года»:
1.4.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункты 1-5 в редакции:
«1. Исполнители подпрограммы:
департамент;
департамент архитектуры и градостроительной политики
Новгородскойобласти;
Администрации муниципальных образований области (по
согласованию).
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
№ п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований области за счет создания условий газификации домовладений и котельных Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, газоснабжением | ||||||
1.1. | Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.) | 65 | - | 452 | 570 | 570 | 570 |
1.2. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных газоснабжением (%) | 10,0 | - | - | - | - | - |
2. | Задача 3. Развитие газораспределительной сети области | ||||||
2.1. | Прирост протяженности газораспределительной сети области (км) | 5,0 | 5,8 | 29,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
3. Сроки реализации подпрограммы:
2014-2020 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годамреализации (тыс.руб.):
Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2014 | 16336,9 | - | - | - | - | 16336,9 |
2015 | 13239,5 | - | 5674,0 | - | - | 18913,5 |
2016 | 12643,7 | - | 5418,7 | - | - | 18062,4 |
2017 | 27593,8 | - | 3066,8 | - | 139350,6 | 170011,2 |
2018 | 78830,0 | - | 8758,9 | - | - | 87588,9 |
2019 | 78830,0 | - | 8758,9 | - | - | 87588,9 |
2020 | 78830,0 | - | 8758,9 | - | - | 87588,9 |
ВСЕГО | 306303,9 | - | 40436,2 | - | 139350,6 | 486090,7 |
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
Год | Наименование показателя | ||
прирост протяженности газораспределительной сети области (км) | увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.) | доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных газоснабжением (%) | |
2015 | 5,0 | 65 | 10,0 |
2016 | 5,8 | - | - |
2017 | 29,6 | 452 | - |
2018 | 15,0 | 570 | - |
2019 | 15,0 | 570 | - |
2020 | 15,0 | 570 | - |
1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой
редакции(приложение № 4 к постановлению);
1.4.3. Дополнить приложением № 3 к подпрограмме в прилагаемой
редакции(приложение № 5 к постановлению);
1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Энергосбережение в
Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальныхуслуг в Новгородской области на 2014-2018 годы
ина период до 2020 года»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Исполнители подпрограммы:
департамент;
учреждение (по согласованию);
комитет по ценовой и тарифной политике области;
Администрации муниципальных образований области (по
согласованию);
организации энергетического комплекса (по согласованию);
организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства(по согласованию);
организации производственной сферы (по согласованию).»;
1.5.1.2. В пункте 2:
1.5.1.2.1. Дополнить строками 1.2-1.4, 3.6-3.11, 4.11-4.21
следующегосодержания:
№ п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
«1.2. | Количество семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (шт.) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
1.3. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Новгородской области и государственными учреждениями Новгородской области (шт.) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
1.4. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти области и государственными учреждениями области, к общему объему финансирования подпрограммы (%) | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
«3.6. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/кв.м) | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
3.7. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (куб.м/чел.) | - | - | - | 48,87 | 48,78 | 48,75 | 48,74 |
3.8. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (куб.м/чел.) | - | - | - | 21,74 | 21,72 | 21,71 | 21,7 |
3.9. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч/кв.м) | - | - | - | 749,7 | 749,6 | 749,5 | 749,4 |
3.10. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (куб.м/чел.) (в расчете на 1 жителя) | - | - | - | 0,181015 | 0,178624 | 0,176952 | 0,175757 |
3.11. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | - | - | - | 10,429 | 10,428 | 10,427 | 10,426 |
«4.11. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории области (%) | - | - | - | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
4.12. | Энергоемкость валового регионального продукта области (т/млн.руб.) | - | - | - | 152,1 | 151,3 | 150,0 | 149,8 |
4.13. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | - | - | - | 258,08 | 258,07 | 258,06 | 258,05 |
4.14. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями (т условного топлива /млн.Гкал) | - | - | - | 156291,09 | 156291,08 | 156291,07 | 156291,06 |
4.15. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%) | - | - | - | 24,83 | 24,75 | 24,66 | 24,58 |
4.16. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВтч/куб.м) | - | - | - | 113,35 | 113,35 | 113,35 | 113,35 |
4.17. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | - | - | - | 24,83 | 24,75 | 24,66 | 24,58 |
4.18. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%) | - | - | - | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,55 |
4.19. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (тыс.кВтч/куб.м) | - | - | - | 0,000792 | 0,000792 | 0,000792 | 0,000792 |
4.20. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (тыс.кВтч/куб.м) | - | - | - | 0,000735 | 0,000735 | 0,000735 | 0,000735 |
4.21. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВтч/куб.м) | - | - | - | 1,965659 | 1,964947 | 1,964736 | 1,964592 |
1.5.1.2.2. Дополнить строку 4.7 после слова «объема» словом
«холодной»;
1.5.1.2.3. Исключить последний абзац;
1.5.1.3. Изложить пункт 4 в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и
погодам реализации (тыс.руб.):
Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2014 | 7300,0 | - | - | - | 843491,1 | 850791,1 |
2015 | 1069233,6 | - | - | - | 360000,0 | 1429233,6 |
2016 | 1049236,0 | - | - | - | 398000,0 | 1447236,0 |
2017 | 1008592,9 | - | - | - | 406240,0 | 1414832,9 |
2018 | 1013592,9 | - | - | - | 406240,0 | 1419832,9 |
2019 | 1013592,9 | - | - | - | 8240,0 | 1021832,9 |
2020 | 101374,7 | - | - | - | - | 101374,7 |
ВСЕГО | 5262923,0 | - | - | - | 2422211,1 | 7685134,1 |
1.5.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.5.2.1. Заменить в графе 4:
строк 1.1, 2.1 слова «2019-2020 годы» на «2020 год»;
строк 2.2, 4.3, 4.5 слова «2018-2019 годы» на «2020 год»;
строк 3.2, 4.1 слова «2018-2020 годы» на «2020 год»;
строки 4.2 слова «2018-2020 годы» на «2020 год»;
1.5.2.2. Заменить в графе 5 строки 3.1 цифры «3.5» на
«3.5-3.11»;
1.5.2.3. Заменить в графе 11:
строки 2.2 цифру «700,0» на символ «-»;
строки 3.2 цифру «1510,0» на символ «-»;
строки 4.1 цифру «1000,0» на символ «-»;
строки 4.2 цифру «7361,5» на символ «-»;
строки 4.3 цифру «5894,5» на символ «-»;
строки 4.5 цифру «300,0» на символ «-»;
1.5.2.4. Заменить в графе 12:
строки 1.1 цифру «600,0» на символ «-»;
строки 2.1 цифру «1392,9» на символ «-»;
строки 2.2 цифру «800,0» на символ «-»;
строки 3.2 цифру «1610,0» на символ «-»;
строки 4.1 цифру «13600,0» на символ «-»;
строки 4.2 цифру «33271,8» на символ «-»;
строки 4.3 цифру «5994,5» на символ «-»;
строки 4.5 цифру «300,0» на символ «-»;
1.5.2.5. Заменить в графе 13:
строки 2.2 символ «-» на цифру «100,0»;
строки 4.3 символ «-» на цифру «100,0»;
строки 4.5 символ «-» на цифру «100,0»;
1.5.2.6. Изложить строки 4.4, 5.1, 5.2, «ВСЕГО…» в прилагаемой
редакции(приложение № 6 к постановлению);
1.5.2.7 Дополнить строками 1.2, 4.11-4.13 в прилагаемой
редакции(приложение № 7 к постановлению);
1.5.2.8. Дополнить сноской следующего содержания:
---------------------------------
«<*> Под энергосберегающими проектами понимаются мероприятия:
по модернизации оборудования, используемого для выработки
тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том
числе замене оборудования на оборудование с более высоким
коэффициентомполезного действия, внедрению инновационных решений и
технологий в целях повышения энергетической эффективности
осуществлениярегулируемых видов деятельности;
по расширению использования в качестве источников энергии
вторичныхэнергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников
энергии;
направленные на снижение потребления энергетических ресурсов
на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов
деятельности;
по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии
приих передаче;
по сокращению объемов электрической энергии, используемой при
передаче(транспортировке) воды;
по сокращению потерь воды при ее передаче.»;
1.5.3. Изложить в приложении № 3 к подпрограмме пункт 15 в
редакции:
«15. Не использованные по состоянию на 01 января текущего
финансового года субсидии подлежат возврату в доход областного
бюджета в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного
кодексаРоссийской Федерации.»;
1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Обеспечение
государственногоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Новгородскойобласти на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. Изложить пункты 2-4 в редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
№ п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Задача 1. Обеспечение деятельности департамента | ||||||
1.1. | Укомплектованность должностей государственной гражданской службы департамента специалистами (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения | ||||||
2.1. | Укомплектованность должностей учреждения специалистами (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. Сроки реализации подпрограммы:
2014-2019 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годамреализации (тыс.руб.):
Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
2014 | 16273,9 | - | - | - | - | 16273,9 |
2015 | 16950,4 | - | - | - | - | 16950,4 |
2016 | 24219,5 | - | - | - | - | 24219,5 |
2017 | 24972,3 | - | - | - | - | 24972,3 |
2018 | 24972,3 | - | - | - | - | 24972,3 |
2019 | 24972,3 | - | - | - | - |