Постановление Правительства Новгородской области от 30.12.2016 № 469

О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»

Российская Федерация

                       Российская Федерация

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            от 30 декабря 2016 г. № 469  Великий Новгород

 

                                                Утратило силу –

                                        Постановление Правительства

                                            Новгородской области

                                           от12.07.2019 г. № 267

 

  О внесении изменений в государственную программу Новгородской

 области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальныхуслуг в Новгородской области на 2014-2018 годы

                    и на период до 2020 года»

 

 

    Правительство Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.  Внести  изменения в государственную программу Новгородской

области «Улучшение  жилищных  условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальныхуслуг в Новгородской области на 2014-2018 годы

и  на   период   до   2020   года»,   утвержденную  постановлением

Правительства Новгородской  области  от 28.10.2013  №  321 (далее

государственнаяпрограмма):

    1.1. В паспорте государственной программы:

    1.1.1. Изложить пункт 3 в редакции:

    «3. Соисполнители государственной программы:

    департамент    архитектуры    и   градостроительной   политики

Новгородскойобласти;

    департамент   природных   ресурсов   и  экологии  Новгородской

области;

    департамент финансов Новгородской области;

    комитет по ценовой и тарифной политике области;

    государственное  областное  казенное  учреждение «Региональный

центр энергосбережения  и  нормативов Новгородской области» (далее

учреждение)(по согласованию);

    Администрации   городского   округа,   муниципальных  районов,

городских  и   сельских  поселений  области  (далее  Администрации

муниципальныхобразований области) (по согласованию);

    организации энергетического комплекса (по согласованию);

    организации производственной сферы (по согласованию);

    организации,  осуществляющие  деятельность  в  сфере сельского

хозяйства(по согласованию).»;

    1.1.2. В пункте 5:

    1.1.2.1.  Изложить  строки  1.1.1, 1.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1,

2.4.3в редакции:

 


п/п

Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«1.1.1.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%)

55,2

55,1

47,3

47,2

47,1

47,0

46,9

1.1.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%)

3,9

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

«2.2.1.

Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.)

-

65

-

452

570

570

570

«2.3.1.

Прирост протяженности газораспределительной сети области (км)

-

5,0

5,8

29,6

15,0

15,0

15,0

«2.4.1.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоснабжением (%)

-

-

-

-

2,0

-

-

«2.4.3.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных газоснабжением (%)

-

10

-

-

-

-

-

 

    1.1.2.2.   Дополнить   строками   3.1.2.-3.1.4,  3.3.6-3.3.11,

3.4.10-3.4.20следующего содержания:

 

«3.1.2.

Количество семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (шт.)

-

-

-

1

1

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.1.3.

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Новгородской области и государственными учреждениями Новгородской области (шт.)

-

-

-

1

1

2

2

3.1.4.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Новгородской области и государственными учреждениями Новгородской области, к общему объему финансирования подпрограммы «Энергосбережение в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» (%)

-

-

-

0,02

0,02

0,03

0,03

«3.3.6.

Удельный расход тепловой энергии  в многоквартирных домах (Гкал/кв.м) (в расчете
на 1 кв.м общей площади)

-

-

-

0,17

0,17

0,17

0,17

3.3.7.

Удельный расход холодной воды  в многоквартирных домах (куб.м/чел.) (в расчете на 1 жителя)

-

-

-

48,87

48,78

48,75

48,74

3.3.8.

Удельный расход горячей воды  в многоквартирных домах (куб.м/чел.) (в расчете на 1 жителя)

-

-

-

21,74

21,72

21,71

21,7

3.3.9.

Удельный расход электрической энергии  в многоквартирных домах (кВтч/кв.м) (в расчете
на 1 кв.м общей площади)

-

-

-

749,7

749,6

749,5

749,4

3.3.10.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (куб.м/чел.) (в расчете на 1 жителя)

-

-

-

0,181015

0,178624

0,176952

0,175757

3.3.11.

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (т условного топлива/кв.м)

-

-

-

10,429

10,428

10,427

10,426

«3.4.10.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории области (%)

-

-

-

72,0

73,0

74,0

75,0

3.4.11.

Энергоемкость валового регионального продукта области (т/млн.руб.)

-

-

-

152,1

151,3

150,0

149,8

3.4.12.

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями (т условного топлива/тыс.МВт·ч)

-

-

-

258,08

258,07

258,06

258,05

3.4.13.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями (т условного топлива/млн.Гкал)

-

-

-

156291,09

156291,08

156291,07

156291,06

3.4.14.

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%)

-

-

-

24,83

24,75

24,66

24,58

3.4.15.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВтч/куб.м)

-

-

-

113,35

113,35

113,35

113,35

3.4.16.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%)

-

-

-

24,83

24,75

24,66

24,58

3.4.17.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%)

-

-

-

20,56

20,56

20,56

20,55

3.4.18.

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (тыс.кВтч/куб.м)

-

-

-

0,000792

0,000792

0,000792

0,000792

3.4.19.

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (тыс.кВтч/куб.м)

-

-

-

0,000735

0,000735

0,000735

0,000735

3.4.20.

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения
(на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВтч/куб.м)

-

-

-

1,965659

1,964947

1,964736

1,964592

 

    1.1.2.3.  Дополнить  строку  3.4.7 после слова «объема» словом

«холодной»;

    1.1.3. Изложить пункт 7 в редакции:

    «7.   Объемы   и   источники   финансирования  государственной

программыв целом и по годам реализации (тыс.руб.):

 

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

2014

110859,1

-

-

-

843491,1

954350,2

2015

1102933,6

-

5709,1

-

360000,0

1468642,7

2016

1086099,2

-

5418,7

-

398000,0

1489517,9

2017

1171059,0

-

25003,8

-

900289,8

2096352,6

2018

1177395,2

-

69026,3

-

635703,2

1882124,7

2019

1177395,2

-

69115,4

-

10325,8

1256836,4

2020

240204,7

-

68758,9

-

86614,8

395578,4

ВСЕГО

6065946,0

-

243032,2

-

3234424,7

9543402,9

 

    1.2.   Изложить   раздел   «IV.   Мероприятия  государственной

программы»в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);

    1.3.  В  разделе  «V.  Подпрограмма  «Развитие  инфраструктуры

водоснабжения  и  водоотведения  населенных  пунктов  Новгородской

области» государственной программы Новгородской области «Улучшение

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных

услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020

года»:

    1.3.1. В паспорте подпрограммы:

    1.3.1.1. Изложить пункты 1-4 в редакции:

    «1. Исполнители подпрограммы:

    департамент;

    департамент финансов Новгородской области;

    департамент   природных   ресурсов   и  экологии  Новгородской

области;

    комитет по ценовой и тарифной политике области;

    Администрации    муниципальных    образований    области   (по

согласованию).

    2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

 

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и
единица измерения
целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2012 (базовый)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов области путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения

Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей,
водоснабжением

1.1.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%)

55,56

55,2

55,1

47,2

47,2

47,1

47,0

46,9

1.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%)

3,96

3,9

3,8

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

1.3.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%)

55,6

53,1

53,1

53,1

53,1

52,9

52,5

52,3

1.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%)

31,91

29,9

29,9

29,9

29,0

28,5

28,4

28,3

1.5.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоснабжением (%)

-

-

-

-

-

2,0

-

-

2.

Задача 3. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений

Задача 4. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, водоотведением

2.1.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%)

51,1

50,9

50,9

50,9

50,9

50,6

50,2

50,0

2.2.

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%)

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,2

98,3

98,4

2.3.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения (%)

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

47,0

47,1

47,2

2.4.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных водоотведением (%)

-

-

-

-

-

2,0

-

-

3.

Задача 5. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

3.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в области (%)

15,0

15,0

20,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

    3. Сроки реализации подпрограммы:

    2014-2020 годы.

    4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годамреализации (тыс.руб.):

 

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

2014

70948,3

-

-

-

-

70948,3

2015

3510,1

-

35,1

-

-

3545,2

2016

-

-

-

-

-

-

2017

109900,0

-

21937,0

-

354699,2

486536,2

2018

60000,0

-

60267,4

-

229463,2

349730,6

2019

60000,0

-

60356,5

-

2085,8

122442,3

2020

60000,0

-

60000,0

-

86614,8

206614,8

ВСЕГО

364358,4

-

202596,0

-

672863,0

1239817,4

 

    1.3.1.2.  Заменить  в  пункте 5 слова «к 2019 году» на «к 2020

году»;

    1.3.2.   Изложить   мероприятия   подпрограммы  в  прилагаемой

редакции(приложение № 2 к постановлению);

    1.3.3.  Дополнить приложением № 2 к подпрограмме в прилагаемой

редакции(приложение № 3 к постановлению);

    1.4.  В  разделе  «VI.  Подпрограмма «Газификация Новгородской

области» государственной программы Новгородской области «Улучшение

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных

услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020

года»:

    1.4.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункты 1-5 в редакции:

    «1. Исполнители подпрограммы:

    департамент;

    департамент    архитектуры    и   градостроительной   политики

Новгородскойобласти;

    Администрации    муниципальных    образований    области   (по

согласованию).

    2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

 

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований области за счет создания условий газификации домовладений и котельных

Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, газоснабжением

1.1.

Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.)

65

-

452

570

570

570

1.2.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных газоснабжением (%)

10,0

-

-

-

-

-

2.

Задача 3. Развитие газораспределительной сети области

2.1.

Прирост протяженности газораспределительной сети области (км)

5,0

5,8

29,6

15,0

15,0

15,0

 

    3. Сроки реализации подпрограммы:

    2014-2020 годы.

    4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годамреализации (тыс.руб.):

 

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

1

2

3

4

5

6

7

2014

16336,9

-

-

-

-

16336,9

2015

13239,5

-

5674,0

-

-

18913,5

2016

12643,7

-

5418,7

-

-

18062,4

2017

27593,8

-

3066,8

-

139350,6

170011,2

2018

78830,0

-

8758,9

-

-

87588,9

2019

78830,0

-

8758,9

-

-

87588,9

2020

78830,0

-

8758,9

-

-

87588,9

ВСЕГО

306303,9

-

40436,2

-

139350,6

486090,7

 

    5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

 

Год

Наименование показателя

прирост протяженности газораспределительной сети области (км)

увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.)

доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных газоснабжением (%)

2015

5,0

65

10,0

2016

5,8

-

-

2017

29,6

452

-

2018

15,0

570

-

2019

15,0

570

-

2020

15,0

570

-

 

    1.4.2.   Изложить   мероприятия   подпрограммы  в  прилагаемой

редакции(приложение № 4 к постановлению);

    1.4.3.  Дополнить приложением № 3 к подпрограмме в прилагаемой

редакции(приложение № 5 к постановлению);

    1.5.   В   разделе   «VII.  Подпрограмма  «Энергосбережение  в

Новгородской  области»   государственной   программы  Новгородской

области «Улучшение  жилищных  условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальныхуслуг в Новгородской области на 2014-2018 годы

ина период до 2020 года»:

    1.5.1. В паспорте подпрограммы:

    1.5.1.1. Изложить пункт 1 в редакции:

    «1. Исполнители подпрограммы:

    департамент;

    учреждение (по согласованию);

    комитет по ценовой и тарифной политике области;

    Администрации    муниципальных    образований    области   (по

согласованию);

    организации энергетического комплекса (по согласованию);

    организации,  осуществляющие  деятельность  в  сфере сельского

хозяйства(по согласованию);

    организации производственной сферы (по согласованию).»;

    1.5.1.2. В пункте 2:

    1.5.1.2.1.  Дополнить  строками  1.2-1.4,  3.6-3.11, 4.11-4.21

следующегосодержания:

 

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«1.2.

Количество семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (шт.)

-

-

-

1

1

2

2

1.3.

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Новгородской области и государственными учреждениями Новгородской области (шт.)

-

-

-

1

1

2

2

1.4.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти области и государственными учреждениями области, к общему объему финансирования подпрограммы (%)

-

-

-

0,02

0,02

0,03

0,03

«3.6.

Удельный расход тепловой энергии  в многоквартирных домах (Гкал/кв.м)
(в расчете на 1 кв.м общей площади)

-

-

-

0,17

0,17

0,17

0,17

3.7.

Удельный расход холодной воды  в многоквартирных домах  (куб.м/чел.)
(в расчете на 1 жителя)

-

-

-

48,87

48,78

48,75

48,74

3.8.

Удельный расход горячей воды  в многоквартирных домах (куб.м/чел.)
(в расчете на 1 жителя)

-

-

-

21,74

21,72

21,71

21,7

3.9.

Удельный расход электрической энергии  в многоквартирных домах (кВтч/кв.м)
(в расчете на 1 кв.м общей площади)

-

-

-

749,7

749,6

749,5

749,4

3.10.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (куб.м/чел.) (в расчете на 1 жителя)

-

-

-

0,181015

0,178624

0,176952

0,175757

3.11.

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
(т условного топлива /кв.м)

-

-

-

10,429

10,428

10,427

10,426

«4.11.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории области (%)

-

-

-

72,0

73,0

74,0

75,0

4.12.

Энергоемкость валового регионального продукта области (т/млн.руб.)

-

-

-

152,1

151,3

150,0

149,8

4.13.

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
(т условного
топлива /тыс.МВтч)

-

-

-

258,08

258,07

258,06

258,05

4.14.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями (т условного топлива /млн.Гкал)

-

-

-

156291,09

156291,08

156291,07

156291,06

4.15.

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%)

-

-

-

24,83

24,75

24,66

24,58

4.16.

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВтч/куб.м)

-

-

-

113,35

113,35

113,35

113,35

4.17.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%)

-

-

-

24,83

24,75

24,66

24,58

4.18.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%)

-

-

-

20,56

20,56

20,56

20,55

4.19.

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (тыс.кВтч/куб.м)

-

-

-

0,000792

0,000792

0,000792

0,000792

4.20.

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (тыс.кВтч/куб.м)

-

-

-

0,000735

0,000735

0,000735

0,000735

4.21.

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВтч/куб.м)

-

-

-

1,965659

1,964947

1,964736

1,964592

 

    1.5.1.2.2.  Дополнить  строку  4.7 после слова «объема» словом

«холодной»;

    1.5.1.2.3. Исключить последний абзац;

    1.5.1.3. Изложить пункт 4 в редакции:

    «4.  Объемы  и источники финансирования подпрограммы в целом и

погодам реализации (тыс.руб.):

 

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

1

2

3

4

5

6

7

2014

7300,0

-

-

-

843491,1

850791,1

2015

1069233,6

-

-

-

360000,0

1429233,6

2016

1049236,0

-

-

-

398000,0

1447236,0

2017

1008592,9

-

-

-

406240,0

1414832,9

2018

1013592,9

-

-

-

406240,0

1419832,9

2019

1013592,9

-

-

-

8240,0

1021832,9

2020

101374,7

-

-

-

-

101374,7

ВСЕГО

5262923,0

-

-

-

2422211,1

7685134,1

 

    1.5.2. В мероприятиях подпрограммы:

    1.5.2.1. Заменить в графе 4:

    строк 1.1, 2.1 слова «2019-2020 годы» на «2020 год»;

    строк 2.2, 4.3, 4.5 слова «2018-2019 годы» на «2020 год»;

    строк 3.2, 4.1 слова «2018-2020 годы» на «2020 год»;

    строки 4.2 слова «2018-2020 годы» на «2020 год»;

    1.5.2.2.  Заменить  в  графе  5  строки  3.1  цифры  «3.5»  на

«3.5-3.11»;

    1.5.2.3. Заменить в графе 11:

    строки 2.2 цифру «700,0» на символ «-»;

    строки 3.2 цифру «1510,0» на символ «-»;

    строки 4.1 цифру «1000,0» на символ «-»;

    строки 4.2 цифру «7361,5» на символ «-»;

    строки 4.3 цифру «5894,5» на символ «-»;

    строки 4.5 цифру «300,0» на символ «-»;

    1.5.2.4. Заменить в графе 12:

    строки 1.1 цифру «600,0» на символ «-»;

    строки 2.1 цифру «1392,9» на символ «-»;

    строки 2.2 цифру «800,0» на символ «-»;

    строки 3.2 цифру «1610,0» на символ «-»;

    строки 4.1 цифру «13600,0» на символ «-»;

    строки 4.2 цифру «33271,8» на символ «-»;

    строки 4.3 цифру «5994,5» на символ «-»;

    строки 4.5 цифру «300,0» на символ «-»;

    1.5.2.5. Заменить в графе 13:

    строки 2.2 символ «-» на цифру «100,0»;

    строки 4.3 символ «-» на цифру «100,0»;

    строки 4.5 символ «-» на цифру «100,0»;

    1.5.2.6. Изложить строки 4.4, 5.1, 5.2, «ВСЕГО…» в прилагаемой

редакции(приложение № 6 к постановлению);

    1.5.2.7   Дополнить  строками  1.2,  4.11-4.13  в  прилагаемой

редакции(приложение № 7 к постановлению);

    1.5.2.8. Дополнить сноской следующего содержания:

 

 

---------------------------------

«<*>      Под энергосберегающими проектами понимаются мероприятия:

    по  модернизации  оборудования,  используемого  для  выработки

тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том

числе  замене   оборудования   на  оборудование  с  более  высоким

коэффициентомполезного действия, внедрению инновационных решений и

технологий  в   целях   повышения   энергетической   эффективности

осуществлениярегулируемых видов деятельности;

    по  расширению  использования  в  качестве  источников энергии

вторичныхэнергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников

энергии;

    направленные  на  снижение потребления энергетических ресурсов

на  собственные   нужды   при   осуществлении  регулируемых  видов

деятельности;

    по  сокращению  потерь электрической энергии, тепловой энергии

приих передаче;

    по  сокращению объемов электрической энергии, используемой при

передаче(транспортировке) воды;

    по сокращению потерь воды при ее передаче.»;

    1.5.3.  Изложить  в  приложении  № 3 к подпрограмме пункт 15 в

редакции:

    «15.  Не  использованные  по  состоянию  на 01 января текущего

финансового года  субсидии  подлежат  возврату  в доход областного

бюджета в  порядке,  установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного

кодексаРоссийской Федерации.»;

    1.6.    В    разделе    «VIII.    Подпрограмма    «Обеспечение

государственногоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

и   топливно-энергетического   комплекса   Новгородской   области»

государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных

условий граждан  и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в

Новгородскойобласти на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»:

    1.6.1. В паспорте подпрограммы:

    1.6.1.1. Изложить пункты 2-4 в редакции:

    «2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

 

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя
по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Задача 1. Обеспечение деятельности департамента

1.1.

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы департамента специалистами (%)

100

100

100

100

100

100

2.

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждения

2.1.

Укомплектованность должностей учреждения специалистами (%)

100

100

100

100

100

100

 

    3. Сроки реализации подпрограммы:

    2014-2019 годы.

    4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годамреализации (тыс.руб.):

 

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

2014

16273,9

-

-

-

-

16273,9

2015

16950,4

-

-

-

-

16950,4

2016

24219,5

-

-

-

-

24219,5

2017

24972,3

-

-

-

-

24972,3

2018

24972,3

-

-

-

-

24972,3

2019

24972,3

-

-

-

-