Постановление Правительства Новгородской области от 05.08.2013 № 108
О внесении изменений в постановление Администрации области от 31.03.2011 № 125
Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2013 г. № 108 Великий Новгород Утратилo силу - Постановление
Правительства Новгородской области
от 25.12.2013 г. N 491
О внесении изменений в постановление Администрации области от
31.03.2011 № 125
Правительство Новгородской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации области от31.03.2011 № 125 "Об утверждении областной целевой программы"Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской областина 2011-2013 годы" (далее Программа):
1.1. Изложить:
заголовок к тексту в редакции:
"Об утверждении долгосрочной областной целевой программы"Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской областина 2011-2014 годы";
пункт 1 в редакции:
"1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевуюпрограмму "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородскойобласти на 2011-2014 годы".";
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. Изложить название Программы в редакции:
"Долгосрочная областная целевая программа "Повышениеэффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014годы";
1.2.2. Изложить раздел "Наименование Программы:" в редакции:
"долгосрочная областная целевая программа "Повышениеэффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2014годы" (далее Программа).";
1.2.3. Изложить раздел "Исполнители Программы:" в редакции:
"комитет (до 01 мая 2013 года);
департамент финансов Новгородской области
(далее департамент);
комитет по управлению государственным
имуществом области (до 01 мая 2013 года);
департамент имущественных отношений и
государственных закупок Новгородской области;
комитет социальной защиты населения
Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
департамент социальной защиты населения
Новгородской области;
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливно-энергетическому комплексу
Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливно-энергетическому комплексу
Новгородской области;
комитет Администрации области по мониторингу и
анализу социально-экономического развития
области (до 01 мая 2013 года);
комитет Правительства Новгородской области по
мониторингу и анализу социально-экономического
развития области;
комитет государственной гражданской службы
Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
департамент государственной гражданской службы
и содействия развитию местного самоуправления
Новгородской области;
комитет образования, науки и молодежной
политики Новгородской области (до 01 мая 2013
года);
департамент образования, науки и молодежной
политики Новгородской области;
комитет по охране здоровья населения области
(до 01 мая 2013 года);
департамент здравоохранения Новгородской
области;
комитет культуры Новгородской области (до 01
мая 2013 года);
департамент культуры и туризма Новгородской
области;
комитет по физической культуре и спорту
Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
департамент по физической культуре и спорту
Новгородской области;
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию Новгородской области (до 01 мая
2013 года);
департамент сельского хозяйства и
продовольствия Новгородской области;
комитет строительства и дорожного хозяйства
Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
департамент строительства и дорожного
хозяйства Новгородской области;
комитет транспорта Новгородской области (до 01
июля 2013 года);
департамент транспорта и связи Новгородской
области;
экономический комитет Новгородской области (до
01 мая 2013 года);
департамент экономического развития и торговли
Новгородской области;
управление архитектуры и градостроительства
Новгородской области (до 01 мая 2013 года);
комитет архитектуры и градостроительства
Новгородской области;
комитет ветеринарии Новгородской области;
комитет записи актов гражданского состояния
Новгородской области;
комитет информатизации и связи Новгородской
области (до 01 июля 2013 года);
комитет информатизации Новгородской области;
комитет лесного хозяйства и лесной
промышленности Новгородской области;
комитет организационного обеспечения
деятельности мировых судей Новгородской
области;
комитет охотничьего и рыбного хозяйства
Новгородской области;
комитет по охране окружающей среды и природных
ресурсов Новгородской области;
комитет по ценовой и тарифной политике
области;
комитет труда и занятости населения
Новгородской области;
управление Гостехнадзора Новгородской области;
управление государственной жилищной инспекции
Новгородской области;
управление Администрации области по
взаимодействию с административными органами
(до 01 мая 2013 года);
управление Правительства Новгородской области
по взаимодействию с административными органами;
комитет по туризму Новгородской области (до
внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении
деятельности в связи с проводимой
реорганизацией в форме присоединения).";
1.2.4. Заменить в разделе "Сроки реализации Программы:" слова"2011-2013 годы" на "2011-2014 годы";
1.2.5. Изложить раздел "Объемы и источники финансированияПрограммы по годам:" в редакции:
"источником финансирования Программы является областнойбюджет.
Общий объем финансирования Программы составляет 77344,0тыс.рублей, в том числе по годам:
2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
2013 год - 20000,0 тыс. рублей;
2014 год - 20000,0 тыс. рублей.";
1.2.6. В разделе "Система организации контроля за реализациейПрограммы:":
заменить в первом абзаце слово "комитет" на "департамент";
заменить в третьем и шестом абзацах слова "до 2014 года" на"до 2015 года";
изложить четвертый абзац в редакции:
"Департамент обобщает отчеты исполнителей Программы ипредставляет отчет о ходе реализации Программы первому заместителюГубернатора Новгородской области, обеспечивающему проведение натерритории области мероприятий по исполнению консолидированногобюджета области, в том числе увеличению доходной части областногобюджета:";
1.3. В описании Программы:
1.3.1. Изложить в пункте 2.6 одиннадцатый абзац в редакции:
"В области предпринимаются системные меры по выводутопливно-энергетического комплекса на качественно новый уровень.Утверждена и реализуется областная целевая программа"Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и напериод до 2020 года", утвержденная постановлением Администрацииобласти от 15.12.2009 № 459. В результате выполнения мероприятийпо повышению эффективности использования местныхтопливно-энергетических ресурсов в 2010 году доля использованияместных видов топлива в твердотопливном балансе котельныхувеличилась в 2 раза.";
1.3.2. Заменить в четырнадцатом абзаце пункта 2.7 слова"культуры и социального обслуживания" на "культуры,здравоохранения и социального обслуживания";
1.3.3. Изложить раздел 3 в редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средствобластного бюджета в объеме 77344,0 тыс.рублей, в том числе:
2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
2013 год - 20000,0 тыс. рублей;
2014 год - 20000,0 тыс. рублей.
Дополнительных затрат на научно-исследовательские,опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальноестроительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходыне потребуется.";
1.3.4. Заменить в разделе 5:
в первом абзаце слова "первый заместитель Главы администрацииобласти, обеспечивающий проведение на территории областимероприятий по исполнению областного бюджета и увеличению егодоходной части" на "первый заместитель Губернатора Новгородскойобласти, обеспечивающий проведение на территории областимероприятий по исполнению консолидированного бюджета области, втом числе увеличению доходной части областного бюджета";
во втором абзаце слово "комитет" на "департамент";
в третьем абзаце слова "комитет Администрации области помониторингу и анализу социально-экономического развития области"на "комитет Правительства Новгородской области по мониторингу ианализу социально-экономического развития области";
1.4. Изложить приложения 1, 2 к Программе в прилагаемойредакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородскиеведомости".
Губернатор
Новгородской области С.Г. Митин
Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 05.08.2013 № 108
"Приложение № 1
к долгосрочной областной целевой
программе "Повышение эффективности
бюджетных расходов Новгородской
области на 2011-2014 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки эффективности реализации Программы+------+-----------------------------------+---------+-----------------------------------------+| № | Наименование показателя | Единица | Значение показателя по годам || п/п | |измерения+---------+-------+-------+-------+-------+| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | |(базовый)| | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|1. |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|1.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да || |нормативных правовых актов и иных | | | | | | || |документов по разделу "Обеспечение | | | | | | || |долгосрочной сбалансированности | | | | | | || |и устойчивости бюджетной системы" | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|1.2. |Исполнение областного бюджета | % |95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 || |по доходам без учета безвозмездных | | | | | | || |поступлений к первоначально | | | | | | || |утвержденному уровню | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|1.3. |Уровень долговой нагрузки на | % |47,7 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 || |областной бюджет (в объеме доходов | | | | | | || |областного бюджета, за исключением | | | | | | || |субвенций из федерального бюджета) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|1.4. |Установленный минимально | да/нет | нет | да | да | да | да || |необходимый, экономически | | | | | | || |безопасный уровень долговой | | | | | | || |нагрузки областного бюджета - 60 % | | | | | | || |от объема доходов областного | | | | | | || |бюджета, за исключением субвенций | | | | | | || |из федерального бюджета | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|1.5. |Отношение дефицита областного | % |24,93 | 10,87| 7,59| 5,07| 5,0 || |бюджета к общему годовому объему | | | | | | || |доходов областного бюджета без | | | | | | || |учета объема безвозмездных | | | | | | || |поступлений в отчетном финансовом | | | | | | || |году | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|1.6. |Соотношение недополученных доходов | % |40,0 | 38,0 | 30,0 | 28,0 | 28,0 || |по региональным налогам | | | | | | || |в результате действия налоговых | | | | | | || |льгот, установленных | | | | | | || |законодательством Новгородской | | | | | | || |области, к общему объему | | | | | | || |поступивших региональных налогов | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|1.7. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 15,0 | 20,0 | 20,0 | - || |мероприятий по обеспечению | | | | | | || |долгосрочной сбалансированности | | | | | | || |и устойчивости бюджетной системы | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|2. |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной || |власти области |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|2.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да || |нормативных правовых актов и иных | | | | | | || |документов по разделу "Внедрение | | | | | | || |программно-целевых принципов | | | | | | || |организации деятельности органов | | | | | | || |исполнительной власти области" | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|2.2. |Удельный вес расходов областного | % |13,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 50,0 || |бюджета, формируемых в рамках | | | | | | || |программ, в общем объеме расходов | | | | | | || |областного бюджета (за исключением | | | | | | || |расходов, осуществляемых за счет | | | | | | || |субвенций из федерального бюджета) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|2.3. |Аналитическое представление | да/нет | нет | нет | нет | да | - || |программной структуры расходов | | | | | | || |областного бюджета на 2014 год и на| | | | | | || |плановый период 2015 и 2016 годов | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|2.4. |Наличие утвержденных расходов | да/нет | нет | нет | нет | нет | да || |областного бюджета на 2015 год и на| | | | | | || |плановый период 2016 и 2017 годов в| | | | | | || |структуре государственных программ | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|2.5. |Наличие опубликованного на | да/нет | нет | нет | нет | нет | да || |официальном сайте департамента в | | | | | | || |информационно-телекоммуникационной | | | | | | || |сети "Интернет" проекта областного | | | | | | || |бюджета и годового отчета | | | | | | || |об исполнении областного бюджета | | | | | | || |в доступной для граждан форме | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|3. |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности || |их обеспечения |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|3.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да || |нормативных правовых актов и иных | | | | | | || |документов по разделу "Оптимизация | | | | | | || |функций государственного управления| | | | | | || |и повышение эффективности | | | | | | || |их обеспечения" | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|3.2. |Сокращение численности | % к | - | 5,0 | 5,0 | - | - || |государственных гражданских | преды- | | | | | || |служащих Новгородской области | дущему | | | | | || | | году | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|3.3. |Сокращение расходов областного |млн. руб.| - | 12,0 | 12,0 | - | - || |бюджета за счет оптимизации | | | | | | || |численности государственных | | | | | | || |гражданских служащих в органах | | | | | | || |исполнительной власти области | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|3.4. |Наличие результатов оценки качества| да/нет | нет | да | да | да | да || |финансового менеджмента главных | | | | | | || |распорядителей средств областного | | | | | | || |бюджета и формирование их | | | | | | || |ежегодного рейтинга | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|3.5. |Повышение среднего уровня оценки | % к | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 || |качества финансового менеджмента | преды- | | | | | || |главных распорядителей средств | дущему | | | | | || |областного бюджета | году | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|3.5.1.|Количество государственных | чел. | - | - | - | 30 | 60 || |служащих, прошедших | | | | | | || |профессиональную подготовку, | | | | | | || |переподготовку и повышение | | | | | | || |квалификации в сфере повышения | | | | | | || |эффективности бюджетных расходов | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|3.6. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 130,0 | 132,0 | 200,0 | 200,0 || |мероприятий по оптимизации функций | | | | | | || |государственного управления и | | | | | | || |повышению эффективности их | | | | | | || |обеспечения | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|4. |Повышение эффективности предоставления государственных услуг |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|4.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да || |нормативных правовых актов и иных | | | | | | || |документов по разделу "Повышение | | | | | | || |эффективности предоставления | | | | | | || |государственных услуг" | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|4.2. |Доля областных государственных | % |26,0 | 29,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 || |учреждений, которым | | | | | | || |предусматриваются субсидии | | | | | | || |на финансовое обеспечение | | | | | | || |выполнения государственного задания| | | | | | || |на оказание государственных услуг, | | | | | | || |в общем количестве областных | | | | | | || |государственных учреждений | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|4.3. |Удельный вес расходов областного | % |32,0 |более |более |более |более || |бюджета на предоставление | | |32,0 |32,0 |32,0 |32,0 || |государственных услуг, оказываемых | | | | | | || |в соответствии с государственным | | | | | | || |заданием, в общем объеме расходов | | | | | | || |областного бюджета (за исключением | | | | | | || |субвенций, межбюджетных трансфертов| | | | | | || |местным бюджетам, расходов на | | | | | | || |обслуживание государственного | | | | | | || |долга) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|4.4. |Доля государственных заданий, | % | - | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 || |исполненных не менее чем на 90 %, | | | | | | || |в общем количестве государственных | | | | | | || |заданий | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|4.5. |Доля государственных услуг, для | % | - | 50,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 || |которых утверждены требования к | | | | | | || |качеству их предоставления, в общем| | | | | | || |количестве государственных услуг | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|4.6. |Доля государственных услуг, | % | - | - | 90,0 | 95,0 | 95,0 || |фактическое предоставление которых | | | | | | || |соответствует утвержденным | | | | | | || |требованиям к качеству их | | | | | | || |предоставления, в общем количестве | | | | | | || |государственных услуг | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|4.7. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 8,4 | - | - | - || |мероприятий по повышению | | | | | | || |эффективности предоставления | | | | | | || |государственных услуг | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|5. |Развитие системы государственного финансового контроля |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|5.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да || |нормативных правовых актов и иных | | | | | | || |документов по разделу "Развитие | | | | | | || |системы государственного | | | | | | || |финансового контроля" | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|5.2. |Количество проверок, проведенных | ед. | - | 2 | 1 | - | - || |с нарушением законодательства, | | | | | | || |от общего количества проверок | | | | | | || |(не более) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|5.3. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 10,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 || |мероприятий по развитию системы | | | | | | || |государственного финансового | | | | | | || |контроля | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|6. |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|6.1. |Снижение общего объема потребленных| % | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 || |государственными учреждениями воды,| | | | | | || |природного газа, тепловой энергии, | | | | | | || |электрической энергии, угля | | | | | | || |(к уровню 2009 года) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|6.2. |Снижение энергоемкости валового | % | - | - | 6,0 | 9,0 | 9,0 || |регионального продукта (к уровню | | | | | | || |2007 года) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|6.3. |Увеличение объема производства | % | - | - | 14,7 | 15,0 | 15,0 || |энергии с использованием | | | | | | || |возобновляемых ресурсов (к уровню | | | | | | || |2009 года) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|6.4. |Доля потребленных энергетических | % | - | - | 80,0 | 100,0 | 100,0 || |ресурсов по приборам учета | | | | | | || |(к уровню 2009 года) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|6.5. |Бюджетный эффект от реализации |млн. руб.| - | 15,0 | 1,16| 3,6 | - || |мероприятий по энергосбережению | | | | | | || |и повышению энергетической | | | | | | || |эффективности | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|7. |Развитие информационных систем управления государственными финансами |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|7.1. |Внедрение информационных систем | да/нет | нет | да | да | да | да || |управления государственными | | | | | | || |финансами | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|7.2. |Доля учреждений социальной защиты | % | - | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || |населения, в которых внедрена | | | | | | || |система учета "Единый сервер | | | | | | || |бюджетных учреждений" | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|7.3. |Доля учреждений культуры области, в| % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 || |которых внедрена автоматизированная| | | | | | || |информационно-аналитическая система| | | | | | || |сбора и мониторинга отчетных | | | | | | || |статистических данных | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|7.4. |Доля государственных учреждений | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 || |здравоохранения, использующих | | | | | | || |информационную систему управления | | | | | | || |государственным имуществом | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|8. |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными || |финансами |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|8.1. |Наличие утвержденных областных | да/нет | нет | да | да | да | да || |нормативных правовых актов и иных | | | | | | || |документов по разделу | | | | | | || |"Совершенствование системы | | | | | | || |межбюджетных отношений и качества | | | | | | || |управления муниципальными | | | | | | || |финансами" | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|8.2. |Эффективность выравнивания | % | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 || |бюджетной обеспеченности | | | | | | || |муниципальных образований области | | | | | | || |(сокращение разрыва между средним | | | | | | || |уровнем расчетной бюджетной | | | | | | || |обеспеченности пяти наиболее | | | | | | || |обеспеченных и пяти наименее | | | | | | || |обеспеченных муниципальных | | | | | | || |образований области после | | | | | | || |выравнивания в отчетном финансовом | | | | | | || |году) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|8.3. |Наличие утвержденных муниципальных | ед. | - | 3 | 20 | 22 | 22 || |программ повышения эффективности | | | | | | || |бюджетных расходов (не менее) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|8.4. |Внедренная система регионального | ед. | - | 4 | 16 | - | - || |мониторинга налогового потенциала | | | | | | || |муниципальных образований области | | | | | | || |(количество муниципальных | | | | | | || |образований) | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|8.5. |Наличие результатов мониторинга | да/нет | нет | да | да | да | да || |и оценки качества управления | | | | | | || |муниципальными финансами и | | | | | | || |формирование их ежегодного рейтинга| | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|8.6. |Повышение среднего уровня оценки | % к | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 || |качества управления муниципальными | преды- | | | | | || |финансами | дущему | | | | | || | | году | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+|8.7. |Количество муниципальных служащих, | чел. | - | - | - | - | 100 || |прошедших профессиональную | | | | | | || |подготовку, переподготовку | | | | | | || |и повышение квалификации в сфере | | | | | | || |повышения эффективности бюджетных | | | | | | || |расходов | | | | | | |+------+-----------------------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+
Приложение № 2
к долгосрочной областной целевой
программе "Повышение эффективности
бюджетных расходов Новгородской
области на 2011-2014 годы"
Мероприятия Программы+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+----------------------------+|№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок |Источник | Объем финансирования по || | | |реали- |финанси- | годам (тыс. руб.) || | | | зации | рования +------+-------+------+------+| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1. |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|1.1. |Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.1.1.|Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |Администрации области о внесении | | год | | | | | || |изменений в постановление | | | | | | | || |Администрации области | | | | | | | || |от 04.03.2008 № 56 "О Порядке | | | | | | | || |ведения реестра расходных | | | | | | | || |обязательств Новгородской области"| | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.1.2.|Внесение изменений в реестр |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |расходных обязательств | | год | | | | | || |Новгородской области в части | | | | | | | || |оптимизации структуры и объема | | | | | | | || |расходных обязательств | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.1.3.|Утверждение порядка и методики |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |прогнозирования доходов областного| | год | | | | | || |бюджета в части обеспечения | | | | | | | || |формализованного прогнозирования | | | | | | | || |доходов по основным налогам | | | | | | | || |и сборам | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.1.4.|Подготовка проекта постановления |комитет по управлению| 2011 | - | - | - | - | - || |Администрации области об |государственным | год | | | | | || |утверждении порядка планирования |имуществом области | | | | | | || |приватизации государственного | | | | | | | || |имущества Новгородской области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.1.5.|Подготовка проекта постановления |комитет по управлению| 2011 | - | - | - | - | - || |Администрации области о внесении |государственным | год | | | | | || |изменений в постановление |имуществом области | | | | | | || |Администрации области | | | | | | | || |от 29.04.2003 № 117 | | | | | | | || |"Об утверждении Положения | | | | | | | || |о предоставлении в аренду, | | | | | | | || |безвозмездное пользование и | | | | | | | || |доверительное управление имущества| | | | | | | || |области" | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.1.6.|Организация проведения оценки |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |рыночной стоимости имущества, |имущественных | 2014 | | | | | || |находящегося в собственности |отношений и | годы | | | | | || |Новгородской области и переданного|государственных | | | | | | || |в аренду, с целью увеличения |закупок Новгородской | | | | | | || |поступления арендных платежей, |области | | | | | | || |оптимизация структуры | | | | | | | || |государственного имущества | | | | | | | || |Новгородской области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.1.7.|Обеспечение выполнения плана |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |(программы) приватизации |имущественных | 2014 | | | | | || |государственного имущества |отношений и | годы | | | | | || |Новгородской области в целях |государственных | | | | | | || |обеспечения получения |закупок Новгородской | | | | | | || |дополнительных доходов от |области | | | | | | || |реализации имущества, находящегося| | | | | | | || |в государственной собственности | | | | | | | || |Новгородской области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.2. |Совершенствование долговой политики |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.2.1.|Подготовка проекта областного |комитет | 2012 | - | - | - | - | - || |закона об управлении | | год | | | | | || |государственным долгом | | | | | | | || |Новгородской области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.2.2.|Разработка и реализация мер |департамент | 2013 | - | - | - | - | - || |по снижению долговой нагрузки | | год | | | | | || |областного бюджета и потребности | | | | | | | || |в государственных заимствованиях | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.3. |Совершенствование механизма оценки эффективности предоставления налоговых льгот |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.3.1.|Подготовка проекта нормативного |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |правового акта области о внесении | | 2014 | | | | | || |изменений в постановление | | годы | | | | | || |Администрации области | | | | | | | || |от 05.03.2010 № 93 "Об утверждении| | | | | | | || |Порядка оценки эффективности | | | | | | | || |предоставленных (планируемых | | | | | | | || |к предоставлению) налоговых льгот"| | | | | | | || |в целях совершенствования порядка | | | | | | | || |оценки эффективности | | | | | | | || |предоставленных (планируемых | | | | | | | || |к предоставлению) налоговых льгот | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.3.2.|Проведение оценки эффективности |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |налоговых льгот, предоставляемых | | 2014 | | | | | || |законодательством Новгородской | | годы | | | | | || |области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|1.3.3.|Внесение предложений |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |по оптимизации состава и объема | | 2014 | | | | | || |налоговых льгот, установленных | | годы | | | | | || |законодательством Новгородской | | | | | | | || |области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2. |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.1. |Подготовка проекта нормативного |комитет Правительства| 2013 | - | - | - | - | - || |правового акта области |Новгородской области | год | | | | | || |об утверждении порядка разработки |по мониторингу и | | | | | | || |и реализации государственных |анализу социально- | | | | | | || |программ Новгородской области |экономического | | | | | | || |в связи с переходом к программной |развития области | | | | | | || |структуре расходов областного | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.2. |Проведение комплексного анализа |комитет Правительства|2011 - | - | - | - | - | - || |эффективности действующих |Новгородской области | 2014 | | | | | || |областных целевых программ |по мониторингу и | годы | | | | | || | |анализу социально- | | | | | | || | |экономического | | | | | | || | |развития области | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.3. |Разработка проекта долгосрочной |комитет Администрации| 2012 | - | - | - | - | - || |стратегии социально-экономического|области по | год | | | | | || |развития Новгородской области |мониторингу и анализу| | | | | | || | |социально- | | | | | | || | |экономического | | | | | | || | |развития области | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.3.1.|Подготовка проекта государственной|департамент | 2013 |областной| - | - |1700,0| - || |программы Новгородской области в |социальной защиты | год |бюджет | | | | || |сфере социальной защиты населения |населения | | | | | | || |в качестве пилотного проекта |Новгородской области | | | | | | || |в связи с переходом к программной | | | | | | | || |структуре расходов областного | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.4. |Внесение изменений в действующие |органы исполнительной| 2013 | - | - | - | - | - || |областные целевые программы |власти области и | год | | | | | || |в связи с переходом к программной |структурные | | | | | | || |структуре расходов областного |подразделения по | | | | | | || |бюджета |обеспечению | | | | | | || | |деятельности | | | | | | || | |Правительства | | | | | | || | |Новгородской области | | | | | | || | |и Губернатора | | | | | | || | |Новгородской области,| | | | | | || | |являющиеся | | | | | | || | |разработчиками | | | | | | || | |областных целевых | | | | | | || | |программ | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.4.1.|Проведение в департаменте |департамент | 2013 |областной| - | - |3000,0| - || |комплекса аналитических и | | год |бюджет | | | | || |информационно-технологических | | | | | | | || |работ по обеспечению перехода к | | | | | | | || |программному бюджету с применением| | | | | | | || |модуля "Управление | | | | | | | || |нормативно-правовой базой" | | | | | | | || |программного продукта, | | | | | | | || |функционирующего в департаменте | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.5. |Подготовка аналитического |департамент | 2013 | - | - | - | - | - || |представления программной | | год | | | | | || |структуры расходов областного | | | | | | | || |бюджета при составлении проекта | | | | | | | || |областного бюджета на очередной | | | | | | | || |финансовый год и на плановый | | | | | | | || |период | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.6. |Утверждение расходов областного |департамент | 2014 | - | - | - | - | - || |бюджета на 2015 год и на плановый | | год | | | | | || |период 2016 и 2017 годов в | | | | | | | || |структуре государственных программ| | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|2.7. |Формирование и публикация на |департамент | 2014 | - | - | - | - | - || |официальном сайте департамента в | | год | | | | | || |информационно-телекоммуникационной| | | | | | | || |сети "Интернет" проекта областного| | | | | | | || |бюджета и годового отчета | | | | | | | || |об исполнении областного бюджета | | | | | | | || |в доступной для граждан форме | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|3. |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|3.1. |Сокращение численности |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - || |государственных гражданских |власти области | 2012 | | | | | || |служащих Новгородской области | | годы | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|3.2. |Организация работы по оптимизации |департамент |2012 - | - | - | - | - | - || |в органах исполнительной власти |государственной | 2013 | | | | | || |области соотношения численности |гражданской службы и | годы | | | | | || |государственных гражданских |содействия развитию | | | | | | || |служащих Новгородской области |местного | | | | | | || |и работников, замещающих |самоуправления | | | | | | || |должности, не являющиеся |Новгородской области | | | | | | || |должностями государственной | | | | | | | || |гражданской службы Новгородской | | | | | | | || |области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|3.3. |Проведение комплексного анализа |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |структуры и объема расходов на | | 2013 | | | | | || |содержание органов исполнительной | | годы | | | | | || |власти области в целях сокращения | | | | | | | || |расходов областного бюджета на | | | | | | | || |содержание органов исполнительной | | | | | | | || |власти области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|3.4. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |Администрации области | | год | | | | | || |об утверждении методики балльной | | | | | | | || |оценки качества финансового | | | | | | | || |менеджмента главных распорядителей| | | | | | | || |средств областного бюджета | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|3.5. |Проведение мониторинга качества |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |финансового менеджмента главных | | 2014 | | | | | || |распорядителей средств областного | | годы | | | | | || |бюджета | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|3.5.1.|Организация мероприятий |департамент |2013 - | - | - | - | 400,0| 800,0|| |по профессиональной подготовке, | | 2014 | | | | | || |переподготовке и повышению | | годы | | | | | || |квалификации государственных | | | | | | | || |гражданских служащих в сфере | | | | | | | || |повышения эффективности бюджетных | | | | | | | || |расходов | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|3.6. |Проведение комплексного анализа |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |результатов проведенных |имущественных | 2014 | | | | | || |государственных закупок с целью |отношений и | годы | | | | | || |установления причин, |государственных | | | | | | || |способствующих максимально |закупок Новгородской | | | | | | || |эффективному использованию средств|области | | | | | | || |областного бюджета | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|4. |Повышение эффективности предоставления государственных услуг |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|4.1. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |Администрации области об | | год | | | | | || |утверждении порядка мониторинга | | | | | | | || |и контроля за исполнением | | | | | | | || |государственного задания | | | | | | | || |на оказание государственных услуг,| | | | | | | || |предоставляемых областными | | | | | | | || |государственными учреждениями | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|4.2. |Подготовка методических |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |рекомендаций по расчету | | год | | | | | || |нормативных затрат на оказание | | | | | | | || |областными государственными | | | | | | | || |учреждениями государственных услуг| | | | | | | || |и нормативных затрат на содержание| | | | | | | || |имущества областных | | | | | | | || |государственных учреждений | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|4.3. |Подготовка и утверждение |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - || |требований к качеству |власти области, | 2012 | | | | | || |государственных услуг, |осуществляющие | годы | | | | | || |предоставляемых областными |функции и полномочия | | | | | | || |государственными учреждениями |учредителя областного| | | | | | || |физическим и (или) юридическим |государственного | | | | | | || |лицам |учреждения | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|4.4. |Осуществление расчета нормативных |органы исполнительной| 2011 | - | - | - | - | - || |затрат на оказание областными |власти области, | год | | | | | || |государственными учреждениями |осуществляющие | | | | | | || |государственных услуг |функции и полномочия | | | | | | || |и нормативных затрат на содержание|учредителя областного| | | | | | || |имущества областных |государственного | | | | | | || |государственных учреждений |учреждения | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|4.5. |Утверждение государственных |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - || |заданий областным государственным |власти области, | 2014 | | | | | || |учреждениям с учетом утвержденных |осуществляющие | годы | | | | | || |требований к качеству |функции и полномочия | | | | | | || |предоставления государственных |учредителя областного| | | | | | || |услуг и результатов расчета |государственного | | | | | | || |нормативных затрат на оказание |учреждения | | | | | | || |областными государственными | | | | | | | || |учреждениями государственных услуг| | | | | | | || |и нормативных затрат на содержание| | | | | | | || |имущества областных | | | | | | | || |государственных учреждений | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|4.6. |Утверждение перечней платных |органы исполнительной| 2011 | - | - | - | - | - || |услуг, предоставляемых областными |власти области, | год | | | | | || |государственными учреждениями |осуществляющие | | | | | | || | |функции и полномочия | | | | | | || | |учредителя областного| | | | | | || | |государственного | | | | | | || | |учреждения | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|5. |Развитие системы государственного финансового контроля |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|5.1. |Внедрение внутреннего финансового |комитет органы | 2012 | - | - | - | - | - || |контроля (аудита) в деятельность |исполнительной власти| год | | | | | || |главных распорядителей средств |области, являющиеся | | | | | | || |областного бюджета |главными | | | | | | || | |распорядителями | | | | | | || | |средств областного | | | | | | || | |бюджета | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|5.2. |Утверждение методических |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |рекомендаций по осуществлению | | год | | | | | || |финансового контроля главными | | | | | | | || |распорядителями средств областного| | | | | | | || |бюджета | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|5.3. |Утверждение критериев |органы исполнительной| 2012 | - | - | - | - | - || |эффективности и результативности |власти области, | год | | | | | || |использования бюджетных |являющиеся главными | | | | | | || |ассигнований главными |распорядителями | | | | | | || |распорядителями средств областного|средств областного | | | | | | || |бюджета для осуществления |бюджета | | | | | | || |финансового контроля | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|5.4. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2012 | - | - | - | - | - || |Администрации области о внесении | | год | | | | | || |изменений в постановление | | | | | | | || |Администрации области | | | | | | | || |от 05.02.2009 N 31 "О Порядке | | | | | | | || |осуществления финансового контроля| | | | | | | || |органами исполнительной власти | | | | | | | || |области" | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|5.5. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2012 | - | - | - | - | - || |комитета финансов Новгородской | | год | | | | | || |области об утверждении | | | | | | | || |административного регламента | | | | | | | || |комитета финансов Новгородской | | | | | | | || |области по исполнению | | | | | | | || |государственной функции | | | | | | | || |по осуществлению контроля | | | | | | | || |за операциями с бюджетными | | | | | | | || |средствами получателей средств | | | | | | | || |областного бюджета, средствами | | | | | | | || |администраторов источников | | | | | | | || |финансирования дефицита областного| | | | | | | || |бюджета, а также за соблюдением | | | | | | | || |получателями бюджетных кредитов, | | | | | | | || |бюджетных инвестиций | | | | | | | || |и государственных гарантий условий| | | | | | | || |выделения, получения, целевого | | | | | | | || |использования и возврата бюджетных| | | | | | | || |средств | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|5.6. |Проведение комплексного анализа |комитет | 2012 | - | - | - | - | - || |практики осуществления внутреннего| | год | | | | | || |финансового контроля в органах | | | | | | | || |исполнительной власти области | | | | | | | || |с целью подготовки предложений | | | | | | | || |по совершенствованию системы | | | | | | | || |государственного финансового | | | | | | | || |контроля Новгородской области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|5.7. |Внесение изменений в постановление|департамент | 2013 | - | - | - | - | - || |комитета финансов Новгородской | | год | | | | | || |области от 03.04.2012 N 1 | | | | | | | || |"Об утверждении административного | | | | | | | || |регламента комитета финансов | | | | | | | || |Новгородской области по исполнению| | | | | | | || |государственной функции | | | | | | | || |по осуществлению контроля за | | | | | | | || |операциями с бюджетными средствами| | | | | | | || |получателей средств областного | | | | | | | || |бюджета, средствами | | | | | | | || |администраторов источников | | | | | | | || |финансирования дефицита областного| | | | | | | || |бюджета, а также за соблюдением | | | | | | | || |получателями бюджетных кредитов, | | | | | | | || |бюджетных инвестиций | | | | | | | || |и государственных гарантий условий| | | | | | | || |выделения, получения, целевого | | | | | | | || |использования и возврата бюджетных| | | | | | | || |средств" | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|6. |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|6.1. |Организация проведения |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - || |энергетических обследований |власти области, | 2012 | | | | | || |в областных государственных |осуществляющие | годы | | | | | || |учреждениях с учетом установленных|функции и полномочия | | | | | | || |федеральным законодательством |учредителя областного| | | | | | || |требований к проведению первого |государственного | | | | | | || |энергетического обследования |учреждения | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|6.2. |Организация работ по установке |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - || |энергосберегающих источников света|власти области | 2013 | | | | | || |для освещения служебных помещений,| | годы | | | | | || |мест общего пользования зданий, | | | | | | | || |строений, сооружений, введенных | | | | | | | || |в эксплуатацию и находящихся | | | | | | | || |в оперативном управлении органов | | | | | | | || |исполнительной власти области | | | | | | | || |(либо подведомственных | | | | | | | || |им учреждений) | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|6.3. |Осуществление термореновации |органы исполнительной| 2012 | - | - | - | - | - || |зданий, строений, сооружений, |власти области | год | | | | | || |находящихся в оперативном | | | | | | | || |управлении органов исполнительной | | | | | | | || |власти области (либо | | | | | | | || |подведомственных им учреждений), | | | | | | | || |при проведении капитального | | | | | | | || |ремонта | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|6.4. |Создание системы мониторинга |комитет по |2011 - | - | - | - | - | - || |проведения на территории |жилищно-коммунальному| 2012 | | | | | || |Новгородской области мероприятий |хозяйству и топливно-| годы | | | | | || |по энергосбережению в областных |энергетическому | | | | | | || |государственных учреждениях |комплексу | | | | | | || | |Новгородской области | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7. |Развитие информационной системы управления государственными финансами |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.1. |Модернизация и дальнейшее развитие|комитет |2011 - |областной|3300,0| 6200,0| - | - || |программного комплекса по | | 2012 |бюджет | | | | || |составлению месячной, квартальной,| | годы | | | | | || |годовой отчетности с внедрением | | | | | | | || |нового приложения "Хранилище | | | | | | | || |данных" и нового функционального | | | | | | | || |блока "Сверка взаимных расчетов | | | | | | | || |контрагентов" для комитета | | | | | | | || |и органов исполнительной власти | | | | | | | || |области, являющихся главными | | | | | | | || |распорядителями средств областного| | | | | | | || |бюджета | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.2. |Организация внедрения системы |комитет социальной | 2011 |областной|7544,0| - | - | - || |учета "Единый сервер бюджетных |защиты населения | год |бюджет | | | | || |учреждений" в учреждениях |Новгородской области | | | | | | || |социальной защиты области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.3. |Внедрение и дальнейшее развитие |комитет культуры | 2012 |областной| - | 3965,6| - | - || |автоматизированной |Новгородской области | год |бюджет | | | | || |информационно-аналитической | | | | | | | || |системы сбора и мониторинга | | | | | | | || |отчетных статистических данных | | | | | | | || |в сфере культуры Новгородской | | | | | | | || |области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.4. |Организация внедрения |департамент | 2013 |областной| - | - |7000,0| - || |информационной системы управления |здравоохранения | год |бюджет | | | | || |государственным имуществом в сфере|Новгородской области | | | | | | || |здравоохранения области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.5. |Приобретение технических средств |департамент |2012 - |областной| - | 1800,0| - |2000,0|| |для установки программного | | 2014 |бюджет | | | | || |обеспечения | | годы | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.6. |Модернизация в департаменте |департамент | 2013 |областной| - | - |3500,0| - || |программного комплекса | | год |бюджет | | | | || |по управлению бюджетным процессом | | | | | | | || |Новгородской области в части | | | | | | | || |расширения его функциональных | | | | | | | || |возможностей по планированию | | | | | | | || |расходной части бюджета | | | | | | | || |и формированию реестра расходных | | | | | | | || |обязательств | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.7. |Внедрение в департаменте |департамент |2013 - |областной| - | - |4400,0|5300,0|| |функциональных блоков | | 2014 |бюджет | | | | || |по автоматизации процессов | | годы | | | | | || |программно-целевого планирования | | | | | | | || |бюджета, учета государственных | | | | | | | || |заданий, формирования доходной | | | | | | | || |части бюджета, формирования | | | | | | | || |расчетов по межбюджетным | | | | | | | || |трансфертам, составления | | | | | | | || |расширенного плана | | | | | | | || |финансово-хозяйственной | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.8. |Внедрение в департаменте |департамент | 2014 |областной| - | - | - |1800,0|| |программного комплекса организации| | год |бюджет | | | | || |финансового контроля | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.9. |Автоматизация процесса сбора, |департамент | 2014 |областной| - | - | - |2900,0|| |консолидации и обработки | | год |бюджет | | | | || |отчетности для проведения | | | | | | | || |мониторинга качества финансового | | | | | | | || |менеджмента главных распорядителей| | | | | | | || |средств областного бюджета | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.10. |Автоматизация процесса сбора, |департамент | 2014 |областной| - | - | - |2400,0|| |консолидации и обработки | | год |бюджет | | | | || |отчетности для проведения | | | | | | | || |мониторинга оценки качества | | | | | | | || |управления муниципальными | | | | | | | || |финансами | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|7.11. |Создание портала управления |департамент | 2014 |областной| - | - | - |3600,0|| |общественными финансами | | год |бюджет | | | | || |Новгородской области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8. |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами |+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|8.1. |Повышение прозрачности межбюджетных отношений |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.1.1.|Подготовка проекта нормативного |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |правового акта Администрации | | год | | | | | || |области об утверждении порядка | | | | | | | || |определения приоритетных | | | | | | | || |направлений софинансирования | | | | | | | || |расходных обязательств | | | | | | | || |муниципальных образований области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.1.2.|Подготовка проекта нормативного |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |правового акта области, | | год | | | | | || |содержащего перечень приоритетных | | | | | | | || |направлений софинансирования | | | | | | | || |расходных обязательств | | | | | | | || |муниципальных образований области | | | | | | | || |на очередной финансовый год | | | | | | | || |и на плановый период | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.1.3.|Подготовка проекта областного |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |закона, предусматривающего | | год | | | | | || |внесение изменений в областной | | | | | | | || |закон от 06.03.2009 N 482-ОЗ | | | | | | | || |"О межбюджетных отношениях | | | | | | | || |в Новгородской области" в части | | | | | | | || |уточнения методики распределения | | | | | | | || |дотаций на выравнивание бюджетной | | | | | | | || |обеспеченности муниципальных | | | | | | | || |образований области | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.1.4.|Внедрение системы регионального |комитет |2011 - |областной|4000,0|10534,4| - | - || |мониторинга налогового потенциала | | 2012 |бюджет | | | | || |муниципальных образований области | | годы | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.1.5.|Создание областной системы |департамент | 2014 | - | - | - | - | - || |мониторинга реализации | | год | | | | | || |муниципальных программ по | | | | | | | || |повышению эффективности бюджетных | | | | | | | || |расходов | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.1.6.|Утверждение методических |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |рекомендаций органам местного | | год | | | | | || |самоуправления области | | | | | | | || |по разработке и реализации | | | | | | | || |муниципальных программ | | | | | | | || |по повышению эффективности | | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.2. |Создание системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.2.1.|Утверждение порядка проведения |комитет | 2011 | - | - | - | - | - || |мониторинга и оценки качества | | год | | | | | || |управления муниципальными | | | | | | | || |финансами | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.2.2.|Проведение мониторинга оценки |департамент |2011 - | - | - | - | - | - || |качества управления муниципальными| | 2014 | | | | | || |финансами | | годы | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|8.2.3.|Организация мероприятий |департамент | 2014 |областной| - | - | - |1200,0|| |по профессиональной подготовке, | | год |бюджет | | | | || |переподготовке и повышению | | | | | | | || |квалификации муниципальных | | | | | | | || |служащих в сфере повышения | | | | | | | || |эффективности бюджетных расходов | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|9. |Обеспечение реализации Программы |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+|9.1. |Размещение на официальных сайтах |органы исполнительной|2011 - | - | - | - | - | - || |органов исполнительной власти |власти области, | 2014 | | | | | || |области в |являющиеся | годы | | | | | || |информационно-телекоммуникационной|исполнителями | | | | | | || |сети "Интернет" информации о |Программы | | | | | | || |выполнении мероприятий, проводимых| | | | | | | || |в рамках реализации Программы | | | | | | | |+------+----------------------------------+---------------------+-------+---------+------+-------+------+------+"