Постановление Администрации Новгородской области от 25.10.2012 № 657
О внесении изменений в постановление Администрации области от 31.03.2011 № 125
Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2012 г. № 657 Великий Новгород Утратилo силу - Постановление
Правительства Новгородской области
от 25.12.2013 г. N 491
О внесении изменений в постановление Администрации области от
31.03.2011 № 125
Администрация Новгородской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации области от31.03.2011 № 125 "Об утверждении областной целевой программы"Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской областина 2011 - 2012 годы" (далее - Программа):
1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановленияслова "2011 - 2012 годы" на "2011 - 2013 годы";
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. Заменить в названии Программы, разделах "НаименованиеПрограммы", "Сроки реализации Программы" слова "2011 - 2012 годы"на "2011 - 2013 годы";
1.2.2. Изложить раздел "Объемы и источники финансированияПрограммы по годам" в редакции:
"источником финансирования Программы является областнойбюджет.
Общий объем финансирования Программы составляет 59844,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
2013 год - 22500,0 тыс. рублей.";
1.2.3. Заменить в разделе "Система организации контроля зареализацией Программы" слова "до 2013 года" на "до 2014 года";
1.3. Изложить раздел 3 описания Программы в редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средствобластного бюджета в объеме 59844,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
2013 год - 22500,0 тыс. рублей.
Дополнительных затрат на научно-исследовательские,опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальноестроительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходыне потребуется.";
1.4. Изложить приложение 1 к Программе в редакции:
"Приложение 1
к областной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Новгородской области
на 2011 - 2013 годы"
Целевые показатели
для оценки эффективности реализации программы+----+--------------------------------+-----------+----------------------------------+| № | Наименование показателя | Единица | Значение показателя ||п/п | | измерения | по годам: || | | +---------+-------+-------+--------+| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 || | | |(базовый)| | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|1. |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы || | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|1.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да || |правовых актов и иных документов| | | | | || |по разделу "Обеспечение | | | | | || |долгосрочной сбалансированности | | | | | || |и устойчивости бюджетной | | | | | || |системы" | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|1.2.|Исполнение областного бюджета по| % | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 || |доходам без учета безвозмездных | | | | | || |поступлений к первоначально | | | | | || |утвержденному уровню | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|1.3.|Уровень долговой нагрузки на | % | 47,7 | 55,0 | 50,0 | 50,0 || |областной бюджет (в объеме | | | | | || |доходов областного бюджета, | | | | | || |за исключением субвенций из | | | | | || |федерального бюджета) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|1.4.|Установленный минимально | да/нет | нет | да | да | да || |необходимый, экономически | | | | | || |безопасный уровень долговой | | | | | || |нагрузки областного бюджета - | | | | | || |60 % от объема доходов | | | | | || |областного бюджета, | | | | | || |за исключением субвенций | | | | | || |из федерального бюджета | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|1.5.|Отношение дефицита областного | % | 24,93 | 10,87| 7,59| 5,07 || |бюджета к общему годовому объему| | | | | || |доходов областного бюджета без | | | | | || |учета объема безвозмездных | | | | | || |поступлений в отчетном | | | | | || |финансовом году | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|1.6.|Соотношение недополученных | % | 40,0 | 38,0 | 30,0 | 28,0 || |доходов по региональным налогам | | | | | || |в результате действия налоговых | | | | | || |льгот, установленных | | | | | || |законодательством Новгородской | | | | | || |области, к общему объему | | | | | || |поступивших региональных налогов| | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|1.7.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 15,0 | 20,0 | 20,0 || |мероприятий по обеспечению | | | | | || |долгосрочной сбалансированности | | | | | || |и устойчивости бюджетной системы| | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|2. |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов || |исполнительной власти области |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|2.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да || |правовых актов и иных документов| | | | | || |по разделу "Внедрение | | | | | || |программно-целевых принципов | | | | | || |организации деятельности органов| | | | | || |исполнительной власти области" | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|2.2.|Удельный вес расходов областного| % | 13,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 || |бюджета, формируемых в рамках | | | | | || |областных программ, в общем | | | | | || |объеме расходов областного | | | | | || |бюджета (за исключением | | | | | || |расходов, осуществляемых за счет| | | | | || |субвенций из федерального | | | | | || |бюджета) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|2.3.|Аналитическое представление | да/нет | нет | нет | нет | да || |программной структуры расходов | | | | | || |областного бюджета на 2014 год | | | | | || |и на плановый период 2015 и 2016| | | | | || |годов | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|3. |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их || |обеспечения |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|3.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да || |правовых актов и иных документов| | | | | || |по разделу "Оптимизация функций | | | | | || |государственного управления | | | | | || |и повышение эффективности | | | | | || |их обеспечения" | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|3.2.|Сокращение численности | % к | - | 5,0 | 5,0 | - || |государственных гражданских |предыдущему| | | | || |служащих Новгородской области | году | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|3.3.|Сокращение расходов областного | млн. руб. | - | 12,0 | 12,0 | - || |бюджета за счет оптимизации | | | | | || |численности государственных | | | | | || |гражданских служащих в органах | | | | | || |исполнительной власти области | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|3.4.|Наличие результатов оценки | да/нет | нет | да | да | да || |качества финансового менеджмента| | | | | || |главных распорядителей средств | | | | | || |областного бюджета и | | | | | || |формирование их ежегодного | | | | | || |рейтинга | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|3.5.|Повышение среднего уровня оценки| % к | - | - | 5,0 | 5,0 || |качества финансового менеджмента|предыдущему| | | | || |главных распорядителей средств | году | | | | || |областного бюджета | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|3.6.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 130,0 | 132,0 | 200,0 || |мероприятий по оптимизации | | | | | || |функций государственного | | | | | || |управления и повышению | | | | | || |эффективности их обеспечения | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|4. |Повышение эффективности предоставления государственных услуг |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|4.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да || |правовых актов и иных документов| | | | | || |по разделу "Повышение | | | | | || |эффективности предоставления | | | | | || |государственных услуг" | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|4.2.|Доля областных государственных | % | 26,0 | 29,0 | 85,0 | 85,0 || |учреждений, которым | | | | | || |предусматриваются субсидии | | | | | || |на финансовое обеспечение | | | | | || |выполнения государственного | | | | | || |задания на оказание | | | | | || |государственных услуг, в общем | | | | | || |количестве областных | | | | | || |государственных учреждений | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|4.3.|Удельный вес расходов областного| % | 32,0 | более | более | более || |бюджета на предоставление | | | 32,0 | 32,0 | 32,0 || |государственных услуг, | | | | | || |оказываемых в соответствии | | | | | || |с государственным заданием, в | | | | | || |общем объеме расходов областного| | | | | || |бюджета (за исключением | | | | | || |субвенций, межбюджетных | | | | | || |трансфертов местным бюджетам, | | | | | || |расходов на обслуживание | | | | | || |государственного долга) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|4.4.|Доля государственных заданий, | % | - | 90,0 | 95,0 | 95,0 || |исполненных не менее чем | | | | | || |на 90 %, в общем количестве | | | | | || |государственных заданий | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|4.5.|Доля государственных услуг, для | % | - | 50,0 | 80,0 | 100,0 || |которых утверждены требования | | | | | || |к качеству их предоставления, в | | | | | || |общем количестве государственных| | | | | || |услуг | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|4.6.|Доля государственных услуг, | % | - | - | 90,0 | 95,0 || |фактическое предоставление | | | | | || |которых соответствует | | | | | || |утвержденным требованиям к | | | | | || |качеству их предоставления, | | | | | || |в общем количестве | | | | | || |государственных услуг | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|4.7.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 8,4 | - | - || |мероприятий по повышению | | | | | || |эффективности предоставления | | | | | || |государственных услуг | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|5. |Развитие системы государственного финансового контроля |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|5.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да || |правовых актов и иных документов| | | | | || |по разделу "Развитие системы | | | | | || |государственного финансового | | | | | || |контроля" | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|5.2.|Количество проверок, проведенных| ед. | - | 2 | 1 | 0 || |с нарушением законодательства, | | | | | || |от общего количества проверок | | | | | || |(не более) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|5.3.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 10,0 | 21,0 | 25,0 || |мероприятий по развитию системы | | | | | || |государственного финансового | | | | | || |контроля | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|6. |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|6.1.|Снижение общего объема | % | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 || |потребленных государственными | | | | | || |учреждениями воды, природного | | | | | || |газа, тепловой энергии, | | | | | || |электрической энергии, угля | | | | | || |(к уровню 2009 года) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|6.2.|Снижение энергоемкости валового | % | - | - | 6,0 | 9,0 || |регионального продукта (к уровню| | | | | || |2007 года) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|6.3.|Увеличение объема производства | % | - | - | 14,7 | 15,0 || |энергии с использованием | | | | | || |возобновляемых ресурсов | | | | | || |(к уровню 2009 года) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|6.4.|Доля потребленных энергетических| % | - | - | 80,0 | 100,0 || |ресурсов по приборам учета | | | | | || |(к уровню 2009 года) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|6.5.|Бюджетный эффект от реализации | млн. руб. | - | 15,0 | 1,16| 3,6 || |мероприятий по энергосбережению | | | | | || |и повышению энергетической | | | | | || |эффективности | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|7. |Развитие информационной системы управления государственными финансами |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|7.1.|Внедрение информационных систем | да/нет | нет | да | да | да || |в управление государственными | | | | | || |финансами | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|7.2.|Доля учреждений социальной | % | - | 20,0 | 100,0 | 100,0 || |защиты населения, в которых | | | | | || |внедрена система учета "Единый | | | | | || |сервер бюджетных учреждений" | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|7.3.|Доля учреждений культуры | % | - | - | 100,0 | 100,0 || |области, в которых внедрена | | | | | || |автоматизированная | | | | | || |информационно-аналитическая | | | | | || |система сбора и мониторинга | | | | | || |отчетных статистических данных | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|7.4.|Доля учреждений ветеринарии | % | - | - | - | 100,0 || |области, в которых внедрена | | | | | || |единая автоматизированная | | | | | || |система учета | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|8. |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления || |муниципальными финансами |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|8.1.|Наличие утвержденных нормативных| да/нет | нет | да | да | да || |правовых актов и иных документов| | | | | || |по разделу "Совершенствование | | | | | || |системы межбюджетных отношений | | | | | || |и качества управления | | | | | || |муниципальными финансами" | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|8.2.|Эффективность выравнивания | % | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,7 || |бюджетной обеспеченности | | | | | || |муниципальных образований | | | | | || |области (сокращение разрыва | | | | | || |между средним уровнем расчетной | | | | | || |бюджетной обеспеченности | | | | | || |5 наиболее обеспеченных | | | | | || |и 5 наименее обеспеченных | | | | | || |муниципальных образований после | | | | | || |выравнивания в отчетном | | | | | || |финансовом году) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|8.3.|Наличие утвержденных | ед. | - | 3 | 20 | 22 || |муниципальных программ повышения| | | | | || |эффективности бюджетных расходов| | | | | || |(не менее) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|8.4.|Внедренная система регионального| ед. | - | 4 | 16 | - || |мониторинга налогового | | | | | || |потенциала муниципальных | | | | | || |образований области (количество | | | | | || |муниципальных образований) | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|8.5.|Наличие результатов мониторинга | да/нет | нет | да | да | да || |и оценки качества управления | | | | | || |муниципальными финансами | | | | | || |и формирование их ежегодного | | | | | || |рейтинга | | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+|8.6.|Повышение среднего уровня оценки| % к | - | - | 5,0 | 5,0 || |качества управления |предыдущему| | | | || |муниципальными финансами | году | | | | |+----+--------------------------------+-----------+---------+-------+-------+--------+";
1.5. Изложить приложение 2 к Программе в прилагаемойредакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородскиеведомости".
Первый заместитель
Главы администрации области В.В.Минина
Приложение
к постановлению Администрации
области от 25.10.2012 № 657
Приложение 2
к областной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных расходов
Новгородской области на 2011 - 2013 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ+------+------------------------------------+----------------+------+---------+---------------------+| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок |Источник |Объем финансирования || п/п | | |реали-|финанси- |по годам (тыс. руб.) || | | |зации | рования +------+-------+------+| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1. |Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+|1.1. |Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.1.1.|Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - || |Администрации области о внесении | | год | | | | || |изменений в постановление | | | | | | || |Администрации области от 04.03.2008 | | | | | | || |N 56 "О Порядке ведения реестра | | | | | | || |расходных обязательств Новгородской | | | | | | || |области" | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.1.2.|Внесение изменений в реестр |комитет | 2011 | - | - | - | - || |расходных обязательств Новгородской | | год | | | | || |области в части оптимизации | | | | | | || |структуры и объема расходных | | | | | | || |обязательств | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.1.3.|Утверждение порядка и методики |комитет | 2011 | - | - | - | - || |прогнозирования доходов областного | | год | | | | || |бюджета в части обеспечения | | | | | | || |формализованного прогнозирования | | | | | | || |доходов по основным налогам и сборам| | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.1.4.|Подготовка проекта постановления |комитет по | 2011 | - | - | - | - || |Администрации области об утверждении|управлению | год | | | | || |порядка планирования приватизации |государственным | | | | | || |государственного имущества |имуществом | | | | | || |Новгородской области |области | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.1.5.|Подготовка проекта постановления |комитет по | 2011 | - | - | - | - || |Администрации области о внесении |управлению | год | | | | || |изменений в постановление |государственным | | | | | || |Администрации области от 29.04.2003 |имуществом | | | | | || |N 117 "Об утверждении Положения |области | | | | | || |о предоставлении в аренду, | | | | | | || |безвозмездное пользование | | | | | | || |и доверительное управление имущества| | | | | | || |области" | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.1.6.|Организация проведения оценки |комитет по |2011 -| - | - | - | - || |рыночной стоимости имущества, |управлению |2013 | | | | || |находящегося в собственности |государственным |годы | | | | || |Новгородской области и переданного |имуществом | | | | | || |в аренду, с целью увеличения |области | | | | | || |поступления арендных платежей, | | | | | | || |оптимизация структуры | | | | | | || |государственного имущества | | | | | | || |Новгородской области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.1.7.|Обеспечение выполнения плана |комитет по |2011 -| - | - | - | - || |(программы) приватизации |управлению |2013 | | | | || |государственного имущества |государственным |годы | | | | || |Новгородской области в целях |имуществом | | | | | || |обеспечения получения дополнительных|области | | | | | || |доходов от реализации имущества, | | | | | | || |находящегося в государственной | | | | | | || |собственности Новгородской области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.2. |Совершенствование долговой политики |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.2.1.|Подготовка проекта областного закона|комитет | 2012 | - | - | - | - || |об управлении государственным долгом| | год | | | | || |Новгородской области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.2.2.|Разработка и реализация мер |комитет | 2013 | - | - | - | - || |по снижению долговой нагрузки | | год | | | | || |областного бюджета и потребности | | | | | | || |в государственных заимствованиях | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.3. |Совершенствование механизма оценки эффективности предоставления налоговых льгот |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.3.1.|Подготовка проекта постановления |комитет |2011 -| - | - | - | - || |Администрации области о внесении | |2013 | | | | || |изменений в постановление | |годы | | | | || |Администрации области от 05.03.2010 | | | | | | || |N 93 "Об утверждении Порядка оценки | | | | | | || |эффективности предоставленных | | | | | | || |(планируемых к предоставлению) | | | | | | || |налоговых льгот" в целях | | | | | | || |совершенствования порядка оценки | | | | | | || |эффективности предоставленных | | | | | | || |(планируемых к предоставлению) | | | | | | || |налоговых льгот | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.3.2.|Проведение оценки эффективности |комитет |2011 -| - | - | - | - || |налоговых льгот, предоставляемых | |2013 | | | | || |законодательством Новгородской | |годы | | | | || |области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|1.3.3.|Внесение предложений по оптимизации |комитет |2011 -| - | - | - | - || |состава и объема налоговых льгот, | |2013 | | | | || |предоставляемых законодательством | |годы | | | | || |Новгородской области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|2. |Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной || |власти области |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|2.1. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2013 | - | - | - | - || |Администрации области о внесении |Администрации | год | | | | || |изменений в постановление |области по | | | | | || |Администрации области от 17.05.2010 |мониторингу и | | | | | || |N 205 "О разработке и реализации |анализу | | | | | || |областных целевых программ и порядке|социально- | | | | | || |проведения оценки их эффективности" |экономического | | | | | || |в связи с переходом к программной |развития | | | | | || |структуре расходов областного |области | | | | | || |бюджета | | | | | | || | |комитет | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|2.2. |Проведение комплексного анализа |комитет |2011 -| - | - | - | - || |эффективности действующих областных |Администрации |2013 | | | | || |целевых программ |области по |годы | | | | || | |мониторингу и | | | | | || | |анализу | | | | | || | |социально- | | | | | || | |экономического | | | | | || | |развития | | | | | || | |области | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|2.3. |Разработка проекта долгосрочной |комитет | 2012 | - | - | - | - || |стратегии социально-экономического |Администрации | год | | | | || |развития Новгородской области |области по | | | | | || | |мониторингу и | | | | | || | |анализу | | | | | || | |социально- | | | | | || | |экономического | | | | | || | |развития | | | | | || | |области | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|2.4. |Внесение изменений в действующие |органы | 2013 | - | - | - | - || |областные целевые программы в связи |исполнительной | год | | | | || |с переходом к программной структуре |власти области, | | | | | || |расходов областного бюджета |являющиеся | | | | | || | |заказчиками | | | | | || | |областных | | | | | || | |программ | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|2.5. |Подготовка программной структуры |комитет | 2013 | - | - | - | - || |расходов областного бюджета на 2014 | | год | | | | || |год и на плановый период 2015 и 2016| | | | | | || |годов | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|3. |Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|3.1. |Сокращение численности |органы |2011 -| - | - | - | - || |государственных гражданских служащих|исполнительной |2012 | | | | || |Новгородской области |власти области |годы | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|3.2. |Организация работы по оптимизации |комитет |2012 -| - | - | - | - || |в органах исполнительной власти |государственной |2013 | | | | || |области соотношения численности |гражданской |годы | | | | || |государственных гражданских служащих|службы | | | | | || |Новгородской области и работников, |Новгородской | | | | | || |замещающих должности, не являющиеся |области | | | | | || |должностями государственной | | | | | | || |гражданской службы Новгородской | | | | | | || |области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|3.3. |Проведение комплексного анализа |комитет |2011 -| - | - | - | - || |структуры и объема расходов на | |2013 | | | | || |содержание органов исполнительной | |годы | | | | || |власти области в целях сокращения | | | | | | || |расходов областного бюджета на | | | | | | || |содержание органов исполнительной | | | | | | || |власти области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|3.4. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - || |Администрации области об утверждении| | год | | | | || |методики балльной оценки качества | | | | | | || |финансового менеджмента главных | | | | | | || |распорядителей средств областного | | | | | | || |бюджета | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|3.5. |Проведение мониторинга качества |комитет |2011 -| - | - | - | - || |финансового менеджмента главных | |2013 | | | | || |распорядителей средств областного | |годы | | | | || |бюджета | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|3.6. |Проведение комплексного анализа |комитет по |2011 -| - | - | - | - || |результатов проведенных |управлению |2013 | | | | || |государственных закупок с целью |государственным |годы | | | | || |установления причин, способствующих |имуществом | | | | | || |максимально эффективному |области | | | | | || |использованию средств областного | | | | | | || |бюджета | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|4. |Повышение эффективности предоставления государственных услуг |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|4.1. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2011 | - | - | - | - || |Администрации области об утверждении| | год | | | | || |порядка мониторинга и контроля за | | | | | | || |исполнением государственного задания| | | | | | || |на оказание государственных услуг, | | | | | | || |предоставляемых областными | | | | | | || |государственными учреждениями | | | | | | || | | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|4.2. |Подготовка методических рекомендаций|комитет | 2011 | - | - | - | - || |по расчету нормативных затрат на | | год | | | | || |оказание областными государственными| | | | | | || |учреждениями государственных услуг | | | | | | || |и нормативных затрат на содержание | | | | | | || |имущества областных государственных | | | | | | || |учреждений | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|4.3. |Подготовка и утверждение требований |органы |2011 -| - | - | - | - || |к качеству государственных услуг, |исполнительной |2012 | | | | || |предоставляемых областными |власти области, |годы | | | | || |государственными учреждениями |осуществляющие | | | | | || |физическим и (или) юридическим лицам|функции и | | | | | || | |полномочия | | | | | || | |учредителя | | | | | || | |областного | | | | | || | |государственного| | | | | || | |учреждения | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|4.4. |Осуществление расчета нормативных |органы | 2011 | - | - | - | - || |затрат на оказание областными |исполнительной | год | | | | || |государственными учреждениями |власти области, | | | | | || |государственных услуг и нормативных |осуществляющие | | | | | || |затрат на содержание имущества |функции | | | | | || |областных государственных учреждений|и полномочия | | | | | || | |учредителя | | | | | || | |областного | | | | | || | |государственного| | | | | || | |учреждения | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|4.5. |Утверждение государственных заданий |органы |2011 -| - | - | - | - || |областным государственным |исполнительной |2013 | | | | || |учреждениям с учетом утвержденных |власти области, |годы | | | | || |требований к качеству предоставления|осуществляющие | | | | | || |государственных услуг и результатов |функции и | | | | | || |расчета нормативных затрат на |полномочия | | | | | || |оказание областными государственными|учредителя | | | | | || |учреждениями государственных услуг и|областного | | | | | || |нормативных затрат на содержание |государственного| | | | | || |имущества областных государственных |учреждения | | | | | || |учреждений | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|4.6. |Утверждение перечней платных услуг, |органы | 2011 | - | - | - | - || |предоставляемых областными |исполнительной | год | | | | || |государственными учреждениями |власти области, | | | | | || | |осуществляющие | | | | | || | |функции и | | | | | || | |полномочия | | | | | || | |учредителя | | | | | || | |областного | | | | | || | |государственного| | | | | || | |учреждения | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|5. |Развитие системы государственного финансового контроля |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|5.1. |Внедрение внутреннего финансового |комитет | 2012 | - | - | - | - || |контроля (аудита) в деятельность | | год | | | | || |главных распорядителей средств |органы | | | | | || |областного бюджета |исполнительной | | | | | || | |власти области, | | | | | || | |являющиеся | | | | | || | |главными | | | | | || | |распорядителями | | | | | || | |средств | | | | | || | |областного | | | | | || | |бюджета | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|5.2. |Утверждение методических |комитет | 2011 | - | - | - | - || |рекомендаций по осуществлению | | год | | | | || |финансового контроля главными | | | | | | || |распорядителями средств областного | | | | | | || |бюджета | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|5.3. |Утверждение критериев эффективности |органы | 2012 | - | - | - | - || |и результативности использования |исполнительной | год | | | | || |бюджетных ассигнований главными |власти области, | | | | | || |распорядителями средств областного |являющиеся | | | | | || |бюджета для осуществления |главными | | | | | || |финансового контроля |распорядителями | | | | | || | |средств | | | | | || | |областного | | | | | || | |бюджета | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|5.4. |Подготовка проекта постановления |комитет |2012 -| - | - | - | - || |Администрации области о внесении | |2013 | | | | || |изменений в постановление | |годы | | | | || |Администрации области от 05.02.2009 | | | | | | || |N 31 "О Порядке осуществления | | | | | | || |финансового контроля органами | | | | | | || |исполнительной власти области" | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|5.5. |Подготовка проекта постановления |комитет | 2012 | - | - | - | - || |комитета финансов Новгородской | | год | | | | || |области об утверждении | | | | | | || |административного регламента | | | | | | || |комитета финансов Новгородской | | | | | | || |области по исполнению | | | | | | || |государственной функции по | | | | | | || |осуществлению контроля за операциями| | | | | | || |с бюджетными средствами получателей | | | | | | || |средств областного бюджета, | | | | | | || |средствами администраторов | | | | | | || |источников финансирования дефицита | | | | | | || |областного бюджета, а также за | | | | | | || |соблюдением получателями бюджетных | | | | | | || |кредитов, бюджетных инвестиций и | | | | | | || |государственных гарантий условий | | | | | | || |выделения, получения, целевого | | | | | | || |использования и возврата бюджетных | | | | | | || |средств | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|5.6. |Проведение комплексного анализа |комитет | 2012 | - | - | - | - || |практики осуществления внутреннего | | год | | | | || |финансового контроля в органах | | | | | | || |исполнительной власти области | | | | | | || |с целью подготовки предложений | | | | | | || |по совершенствованию системы | | | | | | || |государственного финансового | | | | | | || |контроля Новгородской области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|5.7. |Внесение изменений в постановление |комитет | 2013 | - | - | - | - || |комитета финансов Новгородской | | год | | | | || |области от 03.04.2012 N 1 "Об | | | | | | || |утверждении административного | | | | | | || |регламента комитета финансов | | | | | | || |Новгородской области по исполнению | | | | | | || |государственной функции по | | | | | | || |осуществлению контроля за операциями| | | | | | || |с бюджетными средствами получателей | | | | | | || |средств областного бюджета, | | | | | | || |средствами администраторов | | | | | | || |источников финансирования дефицита | | | | | | || |областного бюджета, а также за | | | | | | || |соблюдением получателями бюджетных | | | | | | || |кредитов, бюджетных инвестиций и | | | | | | || |государственных гарантий условий | | | | | | || |выделения, получения, целевого | | | | | | || |использования и возврата бюджетных | | | | | | || |средств" | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|6. |Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|6.1. |Организация проведения |органы |2011 -| - | - | - | - || |энергетических обследований |исполнительной |2012 | | | | || |в областных государственных |власти области, |годы | | | | || |учреждениях с учетом установленных |осуществляющие | | | | | || |федеральным законодательством |функции и | | | | | || |требований к проведению первого |полномочия | | | | | || |энергетического обследования |учредителя | | | | | || | |областного | | | | | || | |государственного| | | | | || | |учреждения | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|6.2. |Организация работ по установке |органы |2011 -| - | - | - | - || |энергосберегающих источников света |исполнительной |2013 | | | | || |для освещения служебных помещений, |власти области |годы | | | | || |мест общего пользования зданий, | | | | | | || |строений, сооружений, введенных | | | | | | || |в эксплуатацию и находящихся | | | | | | || |в оперативном управлении органов | | | | | | || |исполнительной власти области (либо | | | | | | || |подведомственных им учреждений) | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|6.3. |Осуществление термореновации зданий,|органы | 2012 | - | - | - | - || |строений, сооружений, находящихся |исполнительной | год | | | | || |в оперативном управлении органов |власти области | | | | | || |исполнительной власти области (либо | | | | | | || |подведомственных им учреждений), при| | | | | | || |проведении капитального ремонта | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|6.4. |Создание системы мониторинга |комитет по |2011 -| - | - | - | - || |проведения на территории |жилищно- |2012 | | | | || |Новгородской области мероприятий |коммунальному |годы | | | | || |по энергосбережению в областных |хозяйству и | | | | | || |государственных учреждениях |топливно- | | | | | || | |энергетическому | | | | | || | |комплексу | | | | | || | |Новгородской | | | | | || | |области | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7. |Развитие информационной системы управления государственными финансами |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.1. |Модернизация и дальнейшее развитие |комитет |2011 -|областной|3300,0|6200,0 | - || |программного комплекса по | |2012 | бюджет | | | || |составлению месячной, квартальной, | |годы | | | | || |годовой отчетности с внедрением | | | | | | || |нового приложения "Хранилище данных"| | | | | | || |и нового функционального блока | | | | | | || |"Сверка взаимных расчетов | | | | | | || |контрагентов" для комитета финансов | | | | | | || |Новгородской области и органов | | | | | | || |исполнительной власти области, | | | | | | || |являющихся главными распорядителями | | | | | | || |средств областного бюджета | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.2. |Организация внедрения системы учета |комитет | 2011 |областной|7544,0| - | - || |"Единый сервер бюджетных учреждений"|социальной | год | бюджет | | | || |в учреждениях социальной защиты |защиты населения| | | | | || |области |Новгородской | | | | | || | |области | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.3. |Внедрение и дальнейшее развитие |комитет культуры| 2012 |областной| - |3965,6 | - || |автоматизированной |Новгородской | год | бюджет | | | || |информационно-аналитической системы |области | | | | | || |сбора и мониторинга отчетных | | | | | | || |статистических данных в сфере | | | | | | || |культуры Новгородской области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.4. |Организация внедрения и дальнейшее |комитет | 2013 |областной| - | - |5800,0|| |развитие автоматизированной |ветеринарии | год | бюджет | | | || |информационно-аналитической системы |Новгородской | | | | | || |сбора и обработки информации в сфере|области | | | | | || |ветеринарии Новгородской области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.5. |Приобретение технических средств для|комитет |2012 -|областной| - |1800,0 |2000,0|| |установки программного обеспечения | |2013 | бюджет | | | || | | |годы | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.6. |Модернизация программного комплекса |комитет | 2013 |областной| - | - |3000,0|| |по управлению бюджетным процессом | | год | бюджет | | | || |Новгородской области в комитете с | | | | | | || |целью организации накопления данных | | | | | | || |и их дальнейшего использования для | | | | | | || |проведения анализа бюджетного | | | | | | || |процесса в области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.7. |Модернизация функционального блока |комитет | 2013 |областной| - | - |6000,0|| |планирования бюджета | | год | бюджет | | | || |автоматизированной системы | | | | | | || |управления бюджетным процессом | | | | | | || |Новгородской области с целью | | | | | | || |реализации комплексной системы | | | | | | || |планирования бюджета для комитета | | | | | | || |финансов Новгородской области | | | | | | || |и органов исполнительной власти | | | | | | || |области, являющихся главными | | | | | | || |распорядителями средств областного | | | | | | || |бюджета | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.8. |Внедрение в комитете |комитет | 2013 |областной| - | - |2500,0|| |автоматизированной системы, | | год | бюджет | | | || |позволяющей объединить в единую | | | | | | || |систему электронного | | | | | | || |документооборота областные | | | | | | || |государственные учреждения с | | | | | | || |применением Smart-интерфейса | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|7.9. |Внедрение в комитете программного |комитет | 2013 |областной| - | - |3200,0|| |комплекса организации финансового | | год | бюджет | | | || |контроля | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8. |Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными || |финансами |+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+|8.1. |Повышение прозрачности межбюджетных отношений |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.1.1.|Подготовка проекта нормативного |комитет | 2011 | - | - | - | - || |правового акта Администрации области| | год | | | | || |об утверждении порядка определения | | | | | | || |приоритетных направлений | | | | | | || |софинансирования расходных | | | | | | || |обязательств муниципальных | | | | | | || |образований области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.1.2.|Подготовка проекта нормативного |комитет | 2011 | - | - | - | - || |правового акта области, содержащего | | год | | | | || |перечень приоритетных направлений | | | | | | || |софинансирования расходных | | | | | | || |обязательств муниципальных | | | | | | || |образований области на очередной | | | | | | || |финансовый год и на плановый период | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.1.3.|Подготовка проекта областного |комитет | 2011 | - | - | - | - || |закона, предусматривающего внесение | | год | | | | || |изменений в областной закон от | | | | | | || |06.03.2009 N 482-ОЗ "О межбюджетных | | | | | | || |отношениях в Новгородской области" | | | | | | || |в части уточнения методики | | | | | | || |распределения дотаций на | | | | | | || |выравнивание бюджетной | | | | | | || |обеспеченности муниципальных | | | | | | || |образований области | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.1.4.|Внедрение системы регионального |комитет |2011 -|областной|4000,0|10534,4| - || |мониторинга налогового потенциала | |2012 | бюджет | | | || |муниципальных образований области | |годы | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.1.5.|Создание областной системы |комитет | 2013 | - | - | - | - || |мониторинга реализации муниципальных| | год | | | | || |программ по повышению эффективности | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.1.6.|Утверждение методических |комитет | 2011 | - | - | - | - || |рекомендаций органам местного | | год | | | | || |самоуправления области по разработке| | | | | | || |и реализации муниципальных программ | | | | | | || |по повышению эффективности бюджетных| | | | | | || |расходов | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.2. |Создание системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.2.1.|Утверждение порядка проведения |комитет | 2011 | - | - | - | - || |мониторинга и оценки качества | | год | | | | || |управления муниципальными финансами | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.2.2.|Проведение мониторинга оценки |комитет |2011 -| - | - | - | - || |качества управления муниципальными | |2013 | | | | || |финансами | |годы | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|8.2.3.|Создание областной системы |комитет | 2013 | - | - | - | - || |мониторинга и оценки качества | | год | | | | || |управления муниципальными финансами | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|9. |Обеспечение реализации Программы |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+|9.1. |Размещение на официальных сайтах |органы |2011 -| - | - | - | - || |органов исполнительной власти |исполнительной |2013 | | | | || |области в |власти области, |годы | | | | || |информационно-телекоммуникационной |являющиеся | | | | | || |сети "Интернет" информации о |исполнителями | | | | | || |выполнении мероприятий, проводимых |Программы | | | | | || |в рамках реализации Программы | | | | | | |+------+------------------------------------+----------------+------+---------+------+-------+------+"