Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2014 г. № 391 Великий Новгород
Утратило силу –
Постановление Правительства
Новгородской области
от 06.06.2019 г. № 205
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Управление государственными финансами Новгородской области
на 2014-2020 годы»
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Управление государственными финансами Новгородской области
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Новгородской области от 17.10.2013 № 273 (далее государственная
программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Изложить пункт 3 в редакции:
«3. Соисполнители государственной программы:
департамент имущественных отношений и государственных закупок
Новгородской области;
департамент экономического развития и торговли Новгородской
области;
департамент здравоохранения Новгородской области;
департамент образования и молодежной политики Новгородской
области.»;
1.1.2. В пункте 5:
1.1.2.1. Изложить строки 1.1.9, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.15, 1.3.16 в
редакции:
+-------+-----------------------+-----------------------------------------+
| № | Цели, задачи | Значение целевого показателя по годам |
| п/п | государственной +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |программы, наименование|2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |
| | и единица измерения | | | | | | | |
| | целевого показателя | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|"1.1.9.|Отношение дефицита |10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
| |областного бюджета (за | | | | | | | |
| |вычетом объема снижения| | | | | | | |
| |остатков средств на | | | | | | | |
| |счетах по учету средств| | | | | | | |
| |областного бюджета и | | | | | | | |
| |объема поступлений от | | | | | | | |
| |продажи акций и иных | | | | | | | |
| |форм участия в | | | | | | | |
| |капитале, находящихся в| | | | | | | |
| |собственности области) | | | | | | | |
| |к общему годовому | | | | | | | |
| |объему доходов | | | | | | | |
| |областного бюджета | | | | | | | |
| |без учета объема | | | | | | | |
| |безвозмездных | | | | | | | |
| |поступлений в отчетном | | | | | | | |
| |финансовом году (%), | | | | | | | |
| |не более | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+";
|"1.3.2.|Уровень долговой |78,0 |78,0 |78,0 | - | - | - | - |
| |нагрузки на областной | | | | | | | |
| |бюджет (отношение | | | | | | | |
| |объема государственного| | | | | | | |
| |долга к общему объему | | | | | | | |
| |доходов областного | | | | | | | |
| |бюджета без учета | | | | | | | |
| |безвозмездных | | | | | | | |
| |поступлений) (%), | | | | | | | |
| |не более | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.3.3. |Доля кредитов кредитных|60,0 |58,0 |56,0 | - | - | - | - |
| |организаций в общем | | | | | | | |
| |объеме государственного| | | | | | | |
| |долга области (%), | | | | | | | |
| |не более | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+";
|1.3.15.|Количество | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| |государственных | | | | | | | |
| |гражданских | | | | | | | |
| |служащих Новгородской | | | | | | | |
| |области, лиц замещающих| | | | | | | |
| |государственные | | | | | | | |
| |должности Новгородской | | | | | | | |
| |области, и иных | | | | | | | |
| |работников органов | | | | | | | |
| |государственной власти,| | | | | | | |
| |иных государственных | | | | | | | |
| |органов Новгородской | | | | | | | |
| |области, прошедших | | | | | | | |
| |профессиональную | | | | | | | |
| |переподготовку и | | | | | | | |
| |повышение квалификации | | | | | | | |
| |в сфере повышения | | | | | | | |
| |эффективности бюджетных| | | | | | | |
| |расходов (чел.), | | | | | | | |
| |не менее | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.3.16.|Количество | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| |выборных должностных | | | | | | | |
| |лиц, служащих и | | | | | | | |
| |муниципальных служащих | | | | | | | |
| |Новгородской области, | | | | | | | |
| |получивших | | | | | | | |
| |дополнительное | | | | | | | |
| |профессиональное | | | | | | | |
| |образование в сфере | | | | | | | |
| |повышения эффективности| | | | | | | |
| |бюджетных расходов | | | | | | | |
| |(чел.), не менее | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+";
1.1.2.2. Исключить строку 1.1.11;
1.1.2.3. Дополнить строками 1.3.17-1.3.22 следующего
содержания:
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.3.17.|Доля главных | 90,0| 95,0| 100 | - | - | - | - |
| |распорядителей средств | | | | | | | |
| |областного бюджета и | | | | | | | |
| |и областных | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |учреждений, | | | | | | | |
| |подключенных к базе | | | | | | | |
| |данных | | | | | | | |
| |автоматизированной | | | | | | | |
| |системы управления | | | | | | | |
| |бюджетным процессом | | | | | | | |
| |Новгородской области | | | | | | | |
| |(%), не менее | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+";
|1.3.18.|Доля главных | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| |распорядителей средств | | | | | | | |
| |областного бюджета, | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |и муниципальных | | | | | | | |
| |учреждений, | | | | | | | |
| |подключенных к | | | | | | | |
| |программному | | | | | | | |
| |комплексу для | | | | | | | |
| |автоматизированного | | | | | | | |
| |сбора, обработки и | | | | | | | |
| |сведения бюджетной | | | | | | | |
| |отчетности, | | | | | | | |
| |функционирующему в | | | | | | | |
| |департаменте (%), | | | | | | | |
| |не менее | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.3.19.|Доля медицинских | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| |организаций | | | | | | | |
| |государственной системы| | | | | | | |
| |здравоохранения, | | | | | | | |
| |представляющих в | | | | | | | |
| |департамент | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | |
| |Новгородской области | | | | | | | |
| |статистическую | | | | | | | |
| |отчетность в | | | | | | | |
| |электронном виде (%), | | | | | | | |
| |не менее | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.3.20.|Доля областных | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| |государственных | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |организаций, | | | | | | | |
| |использующих | | | | | | | |
| |автоматизированную | | | | | | | |
| |систему управления | | | | | | | |
| |государственным | | | | | | | |
| |имуществом (%), | | | | | | | |
| |не менее | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.3.21.|Количество проверок, | 42 | 49 | 49 | - | - | - | - |
| |проводимых | | | | | | | |
| |департаментом в рамках | | | | | | | |
| |полномочий по | | | | | | | |
| |осуществлению | | | | | | | |
| |внутреннего | | | | | | | |
| |финансового контроля, | | | | | | | |
| |в год (ед.), | | | | | | | |
| |не менее <9> | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.3.22.|Доля расходов | - | - |50,0 | - | - | - | - |
| |областного бюджета на | | | | | | | |
| |финансовое обеспечение | | | | | | | |
| |выполнения областными | | | | | | | |
| |государственными | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |заданий на оказание | | | | | | | |
| |государственных услуг | | | | | | | |
| |(выполнение работ), | | | | | | | |
| |рассчитанных исходя | | | | | | | |
| |из нормативов | | | | | | | |
| |финансовых затрат, | | | | | | | |
| |установленных с учетом | | | | | | | |
| |требований типовой | | | | | | | |
| |методики расчета | | | | | | | |
| |нормативов затрат на | | | | | | | |
| |оказание | | | | | | | |
| |государственных услуг | | | | | | | |
| |(выполнение работ), | | | | | | | |
| |в сферах образования, | | | | | | | |
| |социального | | | | | | | |
| |обеспечения, | | | | | | | |
| |здравоохранения, | | | | | | | |
| |культуры, физической | | | | | | | |
| |культуры и спорта (%), | | | | | | | |
| |не менее | | | | | | | |
+-------+-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+";
1.1.2.4. Исключить сноску 5;
1.1.2.5. Дополнить сноской 9 следующего содержания:
--------------------------
«<9> Определяется на основании отчета о результатах
деятельности департамента за отчетный финансовый год.»;
1.1.3. Изложить пункт 7 в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования государственной
программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):
+--------+------------------------------------------------------------------+
¦ Год ¦ Источник финансирования ¦
¦ +------------+-------------+-----------+--------------+------------+
¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦ внебюджетные ¦ всего ¦
¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦
+--------+------------+-------------+-----------+--------------+------------+
| 2014 |2131265,8 |22293,8 | - | - |2153559,6 |
|————————|————————————|—————————————|———————————|——————————————|————————————|
| 2015 |2359542,3 | - | - | - |2359542,3 |
|————————|————————————|—————————————|———————————|——————————————|————————————|
| 2016 |2242904,5 | - | - | - |2242904,5 |
|————————|————————————|—————————————|———————————|——————————————|————————————|
| 2017 |2254437,0 | - | - | - |2254437,0 |
|————————|————————————|—————————————|———————————|——————————————|————————————|
| 2018 |2315503,0 | - | - | - |2315503,0 |
|————————|————————————|—————————————|———————————|——————————————|————————————|
| 2019 |2379624,0 | - | - | - |2379624,0 |
|————————|————————————|—————————————|———————————|——————————————|————————————|
| 2020 |2446950,0 | - | - | - |2446950,0 |
|————————|————————————|—————————————|———————————|——————————————|————————————|
|ВСЕГО |16130226,6 |22293,8 | - | - |16152520,4 |
|————————|————————————|—————————————|———————————|——————————————|————————————|";
1.1.4. В пункте 8:
1.1.4.1. Заменить в седьмом абзаце цифру «9,0» на «10,0»;
1.1.4.2. Исключить двенадцатый абзац;
1.2. Изложить в разделе «II. Приоритеты и цели государственной
политики в сфере реализации государственной программы» пятый,
шестой, тридцать первый-тридцать третий абзацы в редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 310 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 320 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков».»;
«развитию информационных систем управления государственными
финансами;
повышению качества управления государственными и
муниципальными финансами;
повышению уровня профессиональной подготовки государственных
гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих
государственные должности Новгородской области, иных работников
органов государственной власти, иных государственных органов
Новгородской области, выборных должностных лиц, служащих и
муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов.»;
1.3. Заменить в разделе «IV. Механизм управления реализацией
государственной программы»:
в девятом абзаце слова «комитет Правительства Новгородской
области по мониторингу и анализу социально-экономического развития
области» на «департамент экономического развития и торговли
Новгородской области»;
в десятом абзаце слова «Комитет Правительства Новгородской
области по мониторингу и анализу социально-экономического развития
области» на «Департамент экономического развития и торговли
Новгородской области»;
1.4. Изложить раздел «V. Мероприятия государственной
программы» в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.5. В разделе «VI. Подпрограмма «Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса, управление государственным
долгом Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Управление государственными финансами Новгородской области
на 2014-2020 годы»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. В пункте 2:
1.5.1.1.1. Заменить:
в графе 3 строки 3.5 цифру «9,0» на «10,0»;
в графе 4 строки 3.5 цифру «8,5» на «9,5»;
в графе 5 строки 3.5 цифру «8,0» на «9,0»;
1.5.1.1.2. Исключить строку 4.1;
1.5.1.1.3. Исключить сноску 5;
1.5.1.2. Изложить пункт 4 в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и
по годам реализации (тыс.руб.):
+---------+----------------------------------------------------------------+
¦ Год ¦ Источник финансирования ¦
¦ +-----------+--------------+----------+-------------+------------+
¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦ внебюджетные¦ всего ¦
¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦
+---------+-----------+--------------+----------+-------------+------------+
| 2014 |816520,0 | - | - | - |816520,0 |
|—————————|———————————|——————————————|——————————|—————————————|————————————|
| 2015 |1026583,5 | - | - | - |1026583,5 |
|—————————|———————————|——————————————|——————————|—————————————|————————————|
| 2016 |1018938,7 | - | - | - |1018938,7 |
|—————————|———————————|——————————————|——————————|—————————————|————————————|
| 2017 |1018938,7 | - | - | - |1018938,7 |
|—————————|———————————|——————————————|——————————|—————————————|————————————|
| 2018 |1018938,7 | - | - | - |1018938,7 |
|—————————|———————————|——————————————|——————————|—————————————|————————————|
| 2019 |1018938,7 | - | - | - |1018938,7 |
|—————————|———————————|——————————————|——————————|—————————————|————————————|
| 2020 |1018938,7 | - | - | - |1018938,7 |
|—————————|———————————|——————————————|——————————|—————————————|————————————|
|ВСЕГО |6937797,0 | - | - | - |6937797,0 |
|—————————|———————————|——————————————|——————————|—————————————|————————————|";
1.5.1.3. Заменить в седьмом абзаце пункта 5 цифру «9,0» на
«10,0»;
1.5.2. Заменить в графе 7 строки 5.1 мероприятий подпрограммы
цифру «40151,2» на «38951,2»;
1.6. В разделе «VII. Подпрограмма «Финансовая поддержка
муниципальных образований Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Управление государственными
финансами Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.6.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и
по годам реализации (тыс.руб.):
+----------+------------------------------------------------------------------+
¦ Год ¦ Источник финансирования ¦
¦ +-------------+-------------+-----------+-------------+------------+
¦ ¦ областной ¦ федеральный¦ местные ¦ внебюджетные¦ всего ¦
¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦
+----------+-------------+-------------+-----------+-------------+------------+
| 2014 |1297445,8 | - | - | - |1297445,8 |
|——————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|————————————|
| 2015 |1312958,8 | - | - | - |1312958,8 |
|——————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|————————————|
| 2016 |1203965,8 | - | - | - |1203965,8 |
|——————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|————————————|
| 2017 |1235498,3 | - | - | - |1235498,3 |
|——————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|————————————|
| 2018 |1296564,3 | - | - | - |1296564,3 |
|——————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|————————————|
| 2019 |1360685,3 | - | - | - |1360685,3 |
|——————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|————————————|
| 2020 |1428011,3 | - | - | - |1428011,3 |
|——————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|————————————|
| ВСЕГО |9135129,6 | - | - | - |9135129,6 |
|——————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————|————————————|";
1.6.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.6.2.1. Заменить в графе 7:
строки 1.2 цифру «649141,5» на «652611,4»;
строки 3.2 цифру «413301,1» на «412409,9»;
строки 4.2.2 цифру «159379,7» на «160531,2»;
1.6.2.2. Заменить в графе 8 строки 4.2.2 цифру «159487,5» на
«161790,5»;
1.6.2.3. Заменить в графе 9 строки 4.2.2 цифру «159607,5» на
«161910,5»;
1.6.2.4. Дополнить строками 4.2.4, 4.2.5 в прилагаемой
редакции (приложение № 2 к постановлению);
1.7. В разделе «VIII. Подпрограмма «Повышение эффективности
бюджетных расходов Новгородской области на 2014-2016 годы»
государственной программы Новгородской области «Управление
государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.7.1. В паспорте подпрограммы:
1.7.1.1. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Исполнители подпрограммы:
департамент;
департамент имущественных отношений и государственных закупок
Новгородской области;
департамент экономического развития и торговли Новгородской
области;
департамент здравоохранения Новгородской области;
департамент образования и молодежной политики Новгородской
области.»;
1.7.1.2. В пункте 2:
1.7.1.2.1. Изложить строки 1.2, 1.3, 3, 4, 5-5.2 в редакции:
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
| № | Задачи подпрограммы, наименование | Значение целевого |
|п/п | и единица измерения целевого показателя |показателя по годам |
| | +------+------+------+
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|1.2.|Уровень долговой нагрузки на областной бюджет | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| |(отношение объема государственного долга к | | | |
| |общему объему доходов областного бюджета без | | | |
| |учета безвозмездных поступлений) (%), не более | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|1.3.|Доля кредитов кредитных организаций в общем | 60,0 | 58,0 | 56,0 |
| |объеме государственного долга области (%), | | | |
| |не более | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+";
|"3. |Задача 3. Развитие информационных систем управления |
| |государственными финансами |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|"4. |Задача 4. Повышение качества управления государственными и |
| |муниципальными финансами |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|"5. |Задача 5. Повышение уровня профессиональной подготовки |
| |государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, |
| |замещающих государственные должности Новгородской области, иных |
| |работников органов государственной власти, иных государственных |
| |органов Новгородской области, выборных должностных лиц, служащих и |
| |муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения |
| |эффективности бюджетных расходов |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|5.1.|Количество государственных гражданских служащих| 50 | 50 | 50 |
| |Новгородской области, лиц, замещающих | | | |
| |государственные должности Новгородской области,| | | |
| |и иных работников органов государственной | | | |
| |власти, иных государственных органов | | | |
| |Новгородской области, прошедших | | | |
| |профессиональную переподготовку и повышение | | | |
| |квалификации в сфере повышения эффективности | | | |
| |бюджетных расходов (чел.), не менее | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|5.2.|Количество выборных должностных лиц, служащих | 40 | 40 | 40 |
| |и муниципальных служащих Новгородской области, | | | |
| |получивших дополнительное профессиональное | | | |
| |образование в сфере повышения эффективности | | | |
| |бюджетных расходов (чел.), не менее | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+";
1.7.1.2.2. Дополнить строками 3.2-3.6, 4.4 следующего
содержания:
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|3.2.|Доля главных распорядителей средств областного | 90,0| 95,0| 100 |
| |бюджета и областных государственных учреждений,| | | |
| |подключенных к базе данных автоматизированной | | | |
| |системы управления бюджетным процессом | | | |
| |Новгородской области (%), не менее | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|3.3.|Доля главных распорядителей средств областного | 100 | 100 | 100 |
| |бюджета, областных государственных и | | | |
| |муниципальных учреждений, подключенных к | | | |
| |программному комплексу для автоматизированного | | | |
| |сбора, обработки и сведения бюджетной | | | |
| |отчетности, функционирующему в департаменте | | | |
| |(%), не менее | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|3.4.|Доля медицинских организаций государственной | 100 | 100 | 100 |
| |системы здравоохранения, представляющих в | | | |
| |департамент здравоохранения Новгородской | | | |
| |области статистическую отчетность в электронном| | | |
| |виде (%), не менее | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|3.5.|Доля областных государственных образовательных | 100 | 100 | 100 |
| |организаций, использующих автоматизированную | | | |
| |информационную систему управления | | | |
| |государственным имуществом (%), не менее | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|3.6.|Количество проверок, проводимых департаментом в| 42 | 49 | 49 |
| |рамках полномочий по осуществлению внутреннего | | | |
| |финансового контроля, в год (ед.), | | | |
| |не менее <1> | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+";
|4.4.|Доля расходов областного бюджета на финансовое | - | - | 50,0|
| |обеспечение выполнения областными | | | |
| |государственными учреждениями государственных | | | |
| |заданий на оказание государственных услуг | | | |
| |(выполнение работ), рассчитанных исходя из | | | |
| |нормативов финансовых затрат, установленных с | | | |
| |учетом требований типовой методики расчета | | | |
| |нормативов затрат на оказание государственных | | | |
| |услуг, в сферах образования, социального | | | |
| |обеспечения, здравоохранения, культуры, | | | |
| |физической культуры и спорта (%), не менее | | | |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+";
1.7.1.2.3. Дополнить сноской 1 следующего содержания:
--------------------------
«<1> Определяется на основании отчета о результатах
деятельности департамента за отчетный финансовый год.»;
1.7.1.3. Изложить пункт 4 в редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и
по годам реализации (тыс.руб.):
+---------+----------------------------------------------------------------+
¦ Год ¦ Источник финансирования ¦
¦ +-----------+--------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦внебюджетные¦ всего ¦
¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦
+---------+-----------+--------------+------------+------------+-----------+
| 2014 |17300,0 |22293,8 | - | - |39593,8 |
|—————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|
| 2015 |20000,0 | - | - | - |20000,0 |
|—————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|
| 2016 |20000,0 | - | - | - |20000,0 |
|—————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|
| ВСЕГО |57300,0 |22293,8 | - | - |79593,8 |
|—————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|———————————|";
1.7.1.4. Исключить в пункте 5 четвертый абзац;
1.7.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.7.2.1. Заменить в графе 3 строк 2.5-2.7 слова «комитет
Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу
социально-экономического развития области» на «департамент
экономического развития и торговли Новгородской области»;
1.7.2.2. Изложить строки 3-3.5, 4, 4.2, 5-5.3 в прилагаемой
редакции (приложение № 3 к постановлению);
1.7.2.3. Дополнить строками 3.6-3.10, 4.4, 4.5 в прилагаемой
редакции (приложение № 4 к постановлению).
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские
ведомости».
Губернатор
Новгородской области С.Г. Митин
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.07.2014 № 391
«V. Мероприятия государственной программы
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|№ п/п| Наименование | Исполнитель | Срок |Целевой| Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| | мероприятия | |реализа- |показа-| финанси- |—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|
| | | | ции | тель | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | |(номер | | | | | | | | |
| | | | |целево-| | | | | | | | |
| | | | |го по- | | | | | | | | |
| | | | |казате-| | | | | | | | |
| | | | |ля из | | | | | | | | |
| | | | |паспор-| | | | | | | | |
| | | | |та го- | | | | | | | | |
| | | | |судар- | | | | | | | | |
| | | | |ствен- | | | | | | | | |
| | | | |ной | | | | | | | | |
| | | | |про- | | | | | | | | |
| | | | |граммы)| | | | | | | | |
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
| 1. |Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Новгородской области |
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|1.1. |Реализация |департамент | 2014-2020 |1.1.1- |областной |816520,0 |1026583,5|1018938,7 |1018938,7|1018938,7|1018938,7 |1018938,7|
| |подпрограммы | | годы |1.1.13 |бюджет | | | | | | | |
| |«Организация и | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | |
| |осуществления | | | | | | | | | | | |
| |бюджетного | | | | | | | | | | | |
| |процесса, | | | | | | | | | | | |
| |управление | | | | | | | | | | | |
| |государственным | | | | | | | | | | | |
| |долгом в | | | | | | | | | | | |
| |Новгородской | | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
| 2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Новгородской области |
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|2.1. |Реализация |департамент | 2014-2020 |1.2.1- |областной |1297445,8|1312958,8|1203965,8 |1235498,3|1296564,3|1360685,3 |1428011,3|
| |подпрограммы | | годы |1.2.6 |бюджет | | | | | | | |
| |«Финансовая | | | | | | | | | | | |
| |поддержка | | | | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | | | | |
| |образований | | | | | | | | | | | |
| |Новгородской | | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
| 3. |Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Новгородской области |
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
|3.1. |Реализация |департамент | 2014-2016 |1.3.1- |областной |17300,0 |20000,0 |20000,0 | - | - | - | - |
| |подпрограммы |департамент | годы |1.3.22 |бюджет | | | | | | | |
| |«Повышение |имущественных | | | | | | | | | | |
| |эффективности |отношений и | | | | | | | | | | |
| |бюджетных |государственных | | | | | | | | | | |
| |расходов |закупок | | | | | | | | | | |
| |Новгородской |Новгородской | | | | | | | | | | |
| |области на |области | | | | | | | | | | |
| |2014-2016 годы» |департамент | | | | | | | | | | |
| | |экономического | | | | | | | | | | |
| | |развития и | | | | | | | | | | |
| | |торговли | | | | | | | | | | |
| | |Новгородской | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | |
| | |департамент | | | | | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | | | | |
| | |Новгородской | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | |
| | |департамент | | | | | | | | | | |
| | |образования и | | | | | | | | | | |
| | |молодежной | | | | | | | | | | |
| | |политики | | | | | | | | | | |
| | |Новгородской | | | | | | | | | | |
| | |области | | | | | | | | | | |
| | | | | |——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|
| | | | | |субсидия из |22293,8 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |федерального | | | | | | | |
| | | | | |бюджета | | | | | | | |
|—————|————————————————|————————————————|———————————|———————|——————————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|";
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.07.2014 № 391
|—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|№ п/п| Наименование |Исполни- | Срок |Целе- | Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| | мероприятия |тель ме- | реализа- |вой | финанси- |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| | |роприятия| ции |пока- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | |затель| | | | | | | | |
| | | | |(номер| | | | | | | | |
| | | | |целе- | | | | | | | | |
| | | | |вого | | | | | | | | |
| | | | |пока- | | | | | | | | |
| | | | |зателя| | | | | | | | |
| | | | |из | | | | | | | | |
| | | | |пас- | | | | | | | | |
| | | | |порта | | | | | | | | |
| | | | |под- | | | | | | | | |
| | | | |про- | | | | | | | | |
| | | | |грам- | | | | | | | | |
| | | | |мы) | | | | | | | | |
|—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|4.2.4|По определению |департа- | 2014-2020 | 4.1 |областной | 62,2 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| |перечня |мент | годы | |бюджет | | | | | | | |
| |должностных лиц, | | | | | | | | | | | |
| |уполномоченных | | | | | | | | | | | |
| |составлять | | | | | | | | | | | |
| |протоколы об | | | | | | | | | | | |
| |административных | | | | | | | | | | | |
| |правонарушениях, | | | | | | | | | | | |
| |предусмотренных | | | | | | | | | | | |
| |соответствующими | | | | | | | | | | | |
| |статьями | | | | | | | | | | | |
| |областного закона | | | | | | | | | | | |
| |"Об | | | | | | | | | | | |
| |административных | | | | | | | | | | | |
| |правонарушениях", | | | | | | | | | | | |
| |в текущем | | | | | | | | | | | |
| |финансовом году | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|4.2.5|По материально- |департа- | 2014 | 4.1 |областной | 1744,4 | - | - | - | - | - | - |
| |техническому |мент | год | |бюджет | | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | | | | | | |
| |проведения | | | | | | | | | | | |
| |выборов в | | | | | | | | | | | |
| |представительные | | | | | | | | | | | |
| |органы и Глав | | | | | | | | | | | |
| |вновь | | | | | | | | | | | |
| |образованных | | | | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | | | | |
| |образований в | | | | | | | | | | | |
| |текущем финансовом| | | | | | | | | | | |
| |году | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————————|—————————|———————————|——————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|"
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.07.2014 № 391
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------------------------+
| № | Наименование | Исполнитель | Срок | Целевой |Источник | Объем финансирования |
| п/п | мероприятия | мероприятия |реали-| показатель |финанси- | по годам (тыс. руб.) |
| | | |зации | (номер |рования +--------+--------+--------+
| | | | | целевого | | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | показателя | | | | |
| | | | | из паспорта | | | | |
| | | | |подпрограммы)| | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|"3. |Задача 3. Развитие информационной системы управления государственными финансами |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.1. |Приобретение |департамент |2016 | 3.1-3.3 |областной| - | - | 1500,0 |
| |технических средств | |год | |бюджет | | | |
| |и лицензионного | +------+-------------+---------+--------+--------+--------+
| |программного | |2014 | 3.1-3.3 |субсидия | 2505,0 | - | - |
| |обеспечения | |год | |из феде- | | | |
| | | | | |рального | | | |
| | | | | |бюджета | | | |
| | | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.2. |Модернизация в |департамент |2014 | 3.2 |областной| 5950,0 | - | - |
| |департаменте | |год | |бюджет | | | |
| |автоматизированной | | | | | | | |
| |системы управления | | | | | | | |
| |бюджетным процессом | | | | | | | |
| |Новгородской области| | | | | | | |
| |в части расширения | | | | | | | |
| |ее функциональных | | | | | | | |
| |возможностей для | | | | | | | |
| |проектирования | | | | | | | |
| |бюджета по | | | | | | | |
| |программно-целевому | | | | | | | |
| |принципу | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.3. |Внедрение в |департамент | 2014 | 3.6 |субсидия | 1500,0 | - | - |
| |департаменте | | год | |из феде- | | | |
| |программного | | | |рального | | | |
| |комплекса по | | | |бюджета | | | |
| |осуществлению | | | | | | | |
| |финансового контроля| | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.4. |Модернизация в |департамент | 2014 | 1.4 |областной| 500,0 | - | - |
| |департаменте | | год | |бюджет | | | |
| |автоматизированной | | | | | | | |
| |системы управления | | | | | | | |
| |Новгородской области| | | | | | | |
| |в части расширения | | | | | | | |
| |ее функциональных | | | | | | | |
| |возможностей для | | | | | | | |
| |осуществления приема| | | | | | | |
| |и обработки сведений| | | | | | | |
| |о поступивших от | | | | | | | |
| |юридических лиц | | | | | | | |
| |платежах, являющихся| | | | | | | |
| |источниками | | | | | | | |
| |формирования | | | | | | | |
| |доходов бюджетов | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.5. |Создание портала |департамент | 2014 | 3.1 |субсидия | 2700,0 | - | - |
| |управления | | год | |из феде- | | | |
| |общественными | | | |рального | | | |
| |финансами | | | |бюджета | | | |
| |Новгородской области| | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+";
|"4. |Задача 4. Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|"4.2.|Предоставление |департамент | 2014 | 4.2 |субсидия | 3600,0 | - | - |
| |субсидий бюджетам | | год | |из феде- | | | |
| |муниципальных | | | |рального | | | |
| |образований области | | | |бюджета | | | |
| |на реализацию | +------+-------------+---------+--------+--------+--------+
| |содержащихся | | 2015-| 4.2 |областной| - | 16500,0| 16500,0|
| |в муниципальных | | 2016 | |бюджет | | | |
| |программах | | годы | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | |
| |направленных | | | | | | | |
| |на повышение | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | |
| |бюджетных расходов | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+";
|"5. |Задача 5. Повышение уровня профессиональной подготовки государственных гражданских служащих |
| |Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, иных |
| |работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, |
| |выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области |
| |в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|5.1. |Организация и |департамент |2014 -| 5.1 |областной| 500,00| 1200,00| 1200,00|
| |проведение | | 2016 | |бюджет | | | |
| |профессиональной | | годы | | | | | |
| |переподготовки, | | | | | | | |
| |курсов повышения | | | | | | | |
| |квалификации | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |гражданских служащих| | | | | | | |
| |Новгородской | | | | | | | |
| |области, лиц, | | | | | | | |
| |замещающих | | | | | | | |
| |государственные | | | | | | | |
| |должности | | | | | | | |
| |Новгородской | | | | | | | |
| |области, иных, | | | | | | | |
| |работников органов | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |власти, иных | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |органов Новгородской| | | | | | | |
| |области в сфере | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | |
| |бюджетных расходов | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|5.2. |Организация |департамент |2014 -| 5.2 |областной| 400,0 | 800,0 | 800,0 |
| |мероприятий | | 2016 | |бюджет | | | |
| |по участию | | годы | | | | | |
| |в обеспечении | | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
| |выборных должностных| | | | | | | |
| |лиц, служащих и | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | |
| |служащих | | | | | | | |
| |Новгородской области| | | | | | | |
| |в сфере | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | |
| |бюджетных расходов | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|5.3. |Организация |департамент | 2014-| 5.1, 5.2 |областной| 1100,0 | 1500,0 | - |
| |и проведение | | 2015 | |бюджет | | | |
| |мероприятий | | годы | | | | | |
| |(семинаров, | | | | | | | |
| |совещаний, | | | | | | | |
| |конференций) | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |гражданских | | | | | | | |
| |служащих | | | | | | | |
| |Новгородской | | | | | | | |
| |области, лиц, | | | | | | | |
| |замещающих | | | | | | | |
| |государственные | | | | | | | |
| |должности | | | | | | | |
| |Новгородской | | | | | | | |
| |области, иных, | | | | | | | |
| |работников органов | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |власти, иных | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |органов Новгородской| | | | | | | |
| |области, | | | | | | | |
| |выборных должностных| | | | | | | |
| |лиц, служащих и | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | |
| |служащих | | | | | | | |
| |Новгородской области| | | | | | | |
| |в сфере | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | |
| |эффективности | | | | | | | |
| |бюджетных расходов | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+"
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 22.07.2014 № 391
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------------------------+
| № | Наименование | Исполнитель | Срок | Целевой |Источник | Объем финансирования |
| п/п | мероприятия | мероприятия |реали-| показатель |финанси- | по годам (тыс. руб.) |
| | | |зации | (номер |рования +--------+--------+--------+
| | | | | целевого | | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | | показателя | | | | |
| | | | | из паспорта | | | | |
| | | | |подпрограммы)| | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|"3.6.|Модернизация в |департамент | 2014 | 3.2 |субсидия | 5000,0 | - | - |
| |департаменте | | год | |из феде- | | | |
| |автоматизированной | | | |рального | | | |
| |системы управления | | | |бюджета | | | |
| |бюджетным процессом | | | | | | | |
| |Новгородской области| | | | | | | |
| |в части расширения | | | | | | | |
| |ее | | | | | | | |
| |функциональных | | | | | | | |
| |возможностей по | | | | | | | |
| |подключению | | | | | | | |
| |дополнительных | | | | | | | |
| |пользователей к | | | | | | | |
| |базе данных | | | | | | | |
| |департамента по | | | | | | | |
| |исполнению бюджета | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.7. |Модернизация в |департамент | 2014 | 3.3 |областной| 1850,0 | - | - |
| |департаменте | | год | |бюджет | | | |
| |модуля | | | | | | | |
| |"Сведение | | | | | | | |
| |отчетности. Центр | | | | | | | |
| |учета" в | | | | | | | |
| |части осуществления | | | | | | | |
| |статистического | | | | | | | |
| |наблюдения за | | | | | | | |
| |численностью и | | | | | | | |
| |оплатой труда | | | | | | | |
| |работников в | | | | | | | |
| |соответствии с | | | | | | | |
| |Указом Президента | | | | | | | |
| |Российской Федерации| | | | | | | |
| |от 7 мая 2012 года | | | | | | | |
| |№ 597 "О | | | | | | | |
| |мероприятиях по | | | | | | | |
| |реализации | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |социальной политики"| | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.8. |Подключение |департамент | 2014 | 3.3 |субсидия | 1200,0 | - | - |
| |дополнительных | | год | |из феде- | | | |
| |пользователей к | | | |рального | | | |
| |программному | | | |бюджета | | | |
| |комплексу | | | | | | | |
| |для | | | | | | | |
| |автоматизированного | | | | | | | |
| |сбора, обработки и | | | | | | | |
| |сведения бюджетной | | | | | | | |
| |отчетности | | | | | | | |
| |(модуль "Сведение | | | | | | | |
| |отчетности. | | | | | | | |
| |Центр учета"), | | | | | | | |
| |функционирующему | | | | | | | |
| |в департаменте | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.9. |Сопровождение |департамент | 2014 | 3.4 |областной| 3000,0 | - | - |
| |системы сбора и |здравоохранения| год | |бюджет | | | |
| |мониторинга |Новгородской | | | | | | |
| |статистической |области | | | | | | |
| |отчетности на базе | | | | | | | |
| |программного | | | | | | | |
| |продукта | | | | | | | |
| |"Парус-Бюджет 8", | | | | | | | |
| |установленного в | | | | | | | |
| |департаменте | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | |
| |Новгородской области| | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.10.|Внедрение в |департамент | 2014 | 3.5 |областной| 1000,0 | - | - |
| |департаменте |образования | год | |бюджет | | | |
| |образования и |и молодежной | | +---------+--------+--------+--------+
| |молодежной политики |политики | | |субсидия | 5788,8 | - | - |
| |Новгородской области|Новгородской | | |из феде- | | | |
| |автоматизированной |области | | |рального | | | |
| |информационной | | | |бюджета | | | |
| |системы управления | | | | | | | |
| |государственным | | | | | | | |
| |имуществом областных| | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |организаций | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+";
|"4.4.|Организация |департамент | 2014 | 3.5 |областной| 1000,0 | - | - |
| |разработки |образования | год | |бюджет | | | |
| |типовой методики |и молодежной | | +---------+--------+--------+--------+
| |расчета нормативов |политики | | |субсидия | 5788,8 | - | - |
| |затрат на оказание |Новгородской | | |из феде- | | | |
| |государственных |области | | |рального | | | |
| |услуг (выполнение | | | |бюджета | | | |
| |работ), порядка их | | | | | | | |
| |применения при | | | | | | | |
| |формировании | | | | | | | |
| |областного бюджета | | | | | | | |
| |на очередной | | | | | | | |
| |финансовый год и | | | | | | | |
| |на плановый период | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
| 4.5.|Организация |департамент | 2014 | 4.4 |областной| 2000,0 | - | - |
| |проведения |образования | год | |бюджет | | | |
| |сравнительного |и молодежной | | | | | | |
| |анализа стоимости |политики | | | | | | |
| |и результатов |Новгородской | | | | | | |
| |оказания однотипных |области | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |услуг, апробация | | | | | | | |
| |методики расчета | | | | | | | |
| |нормативов затрат | | | | | | | |
| |на оказание | | | | | | | |
| |государственных | | | | | | | |
| |услуг в сфере | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+"