Приложение к Постановлению от 03 2016 г № 5003 Изменение

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу великого новгорода "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан великого новгорода" на 2014 - 2022 годы


1.В Паспорте муниципальной программы:
1.1.Позицию "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
┌──────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
"Цели,  задачи │N п/п │  Цели, задачи   │                Значение целевого показателя по годам                │
и      целевые │      │  муниципальной  ├──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
показатели     │      │   программы,    │ 2014 │ 2015  │ 2016 │ 2017  │ 2018  │ 2019  │ 2020  │ 2021  │ 2022  │
муниципальной  │      │ наименование и  │ год  │  год  │ год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │  год  │
программы      │      │единица измерения│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │    целевого     │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │   показателя    │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│  1   │        2        │  3   │   4   │  5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │  11   │
├──────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│  1.  │Цель. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан               │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1. │Задача 1. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций  в│
│      │многоквартирных домах Великого Новгорода                                               │
├──────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.1.1.│Показатель.      │98,56 │ 94,80 │100,00│100,00 │100,00 │100,00 │100,00 │100,00 │100,00 │
│      │Процент  освоения│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │денежных  средств│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │от общего  объема│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │финансирования,  │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │запланированного │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │на      очередной│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │финансовый год на│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │выполнение       │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │мероприятий    по│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │предотвращению   │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │возможности      │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │возникновения    │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │аварийных       и│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │чрезвычайных     │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │ситуаций         │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │посредством      │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │проведения       │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │капитального     │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │ремонта отдельных│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │конструктивных   │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │элементов        │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │многоквартирных  │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │домов  (далее   -│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │МКД) (%)         │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1.2. │Задача 2. Увеличение числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус  общежития,  с│
│      │возможностью устройства  поквартирного  учета  потребления  электрической  энергии  при│
│      │проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах  общего│
│      │пользования                                                                            │
├──────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.2.1.│Показатель.      │2 %s │ - %s │- %s │ 2 %s │ 2 %s │ 2 %s │ 2 %s │ 2 %s │ 2 %s │%s
│      │Количество МКД, в│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │которых          │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │проводятся       │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │мероприятия    по│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │капитальному     │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │ремонту          │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │внутренних       │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │инженерных  сетей│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │электроснабжения │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │(ед.)            │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1.3. │Задача  3.  Поддержание  эксплуатационных  характеристик   помещений,   находящихся   в│
│      │муниципальной собственности                                                            │
├──────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.3.1.│Показатель     1.│1,980 │ 0,337 │1,749 │ 1,161 │ 1,161 │ 1,161 │ 1,161 │ 1,161 │ 1,118 │
│      │Общая     площадь│ %s  │  %s  │ %s  │  %s  │  %s  │  %s  │  %s  │  %s  │  %s  │%s
│      │муниципальных    │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │жилых  помещений,│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │в         которых│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │проводятся       │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │мероприятия    по│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │капитальному     │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │ремонту (тыс. кв.│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │м)               │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1.3.2.│Показатель     2.│11,363│11,363 │3,485 │ 3,485 │ 3,485 │ 3,485 │ 3,485 │ 3,485 │ 3,485 │
│      │Общая     площадь│ %s  │  %s  │ %s  │  %s  │  %s  │  %s  │  %s  │  %s  │  %s  │%s
│      │муниципальных    │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │жилых  помещений,│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │содержащихся   за│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │счет      средств│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │бюджета  Великого│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │Новгорода   (тыс.│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │кв. м)           │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1.4. │Задача 4. Исполнение обязательств  Администрации  Великого  Новгорода,  предусмотренных│
│      │%sстатьей 154%s Жилищного кодекса Российской Федерации, по внесению взносов на  капитальный│%s
│      │ремонт                                                                                 │
├──────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.4.1.│Показатель.      │ 100  │  82   │ 100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │  100  │
│      │Процент  внесения│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │взносов от  общей│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │доли             │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │финансирования,  │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │запланированной  │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │на      очередной│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │финансовый    год│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │(%)              │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1.5. │Задача 5. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД  в  рамках│
│      │исполнения судебных решений                                                            │
├──────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.5.1.│Показатель.      │  11  │  28   │  20  │  30   │  30   │  30   │  30   │  30   │  16   │
│      │Количество       │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │исполненных      │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │судебных  решений│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │(ед.)            │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1.6. │Задача 6. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий     │
├──────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.6.1.│Показатель.      │  2   │23 %s │41 %s│22 %s │22 %s │22 %s │22 %s │22 %s │22 %s │%s
│      │Количество       │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │отремонтированных│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │дворовых         │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │территорий (ед.) │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1.7  │Задача 7. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД  в  рамках│
│      │реализации Федерального %sзакона%s от  21  июля  2007  г.  N  185-ФЗ  "О  Фонде  содействия│%s
│      │реформированию жилищно-коммунального хозяйства"                                        │
├──────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.7.1.│Показатель.      │  -   │ 4 %s │4 %s │ - %s │ - %s │ - %s │ - %s │ - %s │ - %s │%s
│      │Количество       │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │отремонтированных│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │МКД  с   участием│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │средств          │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │государственной  │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │корпорации      -│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │Фонда  содействия│      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │реформированию   │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │жилищно-         │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │коммунального    │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │хозяйства        │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
├──────┼─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ 1.8. │Задача   8.   Создание   условий   для   предоставления   и    развития    качественных│
│      │жилищно-коммунальных услуг на застроенных территориях                                  │
├──────┼─────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1.8.1.│Показатель.      │  -   │4796,15│480,00│1000,00│1000,00│1000,00│1000,00│1000,00│1000,00│
│      │Площадь          │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │освобожденных    │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │земельных        │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
│      │участков (кв. м) │      │       │      │       │       │       │       │       │       │
└──────┴─────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
--------------------------------
%s Подлежит корректировке в зависимости от  поступивших%s
заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете  Великого
Новгорода на  очередной  финансовый  год  на  финансирование
муниципальной программы.
%s Ежегодно корректируется  (определяется)  в  связи  с%s
заселением нанимателей и приватизацией.
%s Ежегодно корректируется после заключения  соглашений%s
с  Правительством  Новгородской  области  о   предоставлении
субсидий из  областного  бюджета  и  принятия  решения  Думы
Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной
финансовый год и на плановый период.";

1.2.Позицию "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"Объемы      и                                                (тыс. рублей)
источники      ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────┐
финансирования │ Год │              Источник финансирования               │
муниципальной  │     ├───────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┤
программы    в │     │  бюджет   │  об-   │  феде-  │ внебюд- │ всего %s │%s
целом   и   по │     │ Великого  │ластной │ ральный │ жетные  │           │
годам          │     │ Новгорода │ бюджет │ бюджет  │средства │           │
реализации     │     │    %s    │        │         │   %s   │           │%s
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2014 │123797,100 │   0    │    0    │2494,125 │126291,225 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2015 │184199,700 │   0    │13998,791│11326,561│209525,052 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2016 │198160,400 │   0    │5448,687 │10151,779│213760,866 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2017 │193986,400 │   0    │    0    │8074,127 │202060,527 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2018 │193986,400 │   0    │    0    │8074,127 │202060,527 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2019 │193986,400 │   0    │    0    │8074,127 │202060,527 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2020 │193986,400 │   0    │    0    │8074,127 │202060,527 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2021 │193986,400 │   0    │    0    │8074,127 │202060,527 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│2022 │193986,400 │   0    │    0    │8074,127 │202060,527 │
├─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Всего│1670075,600│   0    │19447,478│72417,224│1761940,302│
└─────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┘
--------------------------------
%s   Подлежит   корректировке   в    зависимости    от%s
поступивших заявок  и  объема  средств,  предусмотренных  в
бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый  год  на
финансирование муниципальной программы.";

1.3.Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые      освоение  100  процентов  объема  запланированных  денежных
конечные        средств   на   предотвращение   возможности   возникновения
результаты      аварийных и чрезвычайных ситуаций посредством  капитального
реализации      ремонта отдельных конструктивных элементов МКД;
муниципальной
программы       увеличение числа МКД из числа МКД,  имеющих  до  2005  года
статус общежития, с возможностью  устройства  поквартирного
учета потребления электрической энергии на 14 ед.;
поддержание    эксплуатационных     характеристик     жилых
помещений,  находящихся  в   муниципальной   собственности,
посредством проведения мероприятий по капитальному  ремонту
муниципальных жилых помещений (8672  кв.  м)  и  содержания
муниципальных жилых помещений (3485 кв. м);
исполнение обязательств Администрацией Великого  Новгорода,
предусмотренных %sстатьей 154%s  Жилищного  кодекса  Российской%s
Федерации,  по  внесению  взносов  на  капитальный   ремонт
посредством  обеспечения  внесения  100  процентов  взносов
муниципальной  доли   от   общего   объема   финансирования
капитального ремонта МКД в текущем году;
приведение  в  надлежащее  техническое   состояние   общего
имущества в МКД и сокращение числа  неисполненных  судебных
решений на 225 ед. посредством  проведения  мероприятий  по
капитальному ремонту общего имущества МКД;
улучшение  технического   и   эксплуатационного   состояния
дворовых  территорий  посредством  проведения  капитального
ремонта 198 дворовых территорий;
приведение  в  надлежащее   техническое  состояние   общего
имущества в 8 МКД в рамках реализации  Федерального  %sзакона%s%s
от  21  июля  2007  г.  N  185-ФЗ   "О   Фонде   содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
создание   условий   для    предоставления    и    развития
качественных жилищно-коммунальных  услуг  на  освобожденных
земельных участках  площадью  21276,15  кв.  м  посредством
проведения мероприятий по сносу аварийных МКД".

2.В разделе 1 "Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели в сфере обеспечения граждан Великого Новгорода качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства":
2.1.В абзаце первом пункта 1.1 слова "1384 МКД" заменить словами "1397 МКД";
2.2.Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"За период с 2014 по 2015 год произведен капитальный ремонт 25 дворовых территорий, объем выделенных средств в бюджете Великого Новгорода составил 29,4 млн. рублей. В 2016 году планируется произвести ремонт 41 дворовой территории. Объем направленных на данные цели бюджетных средств составит 26,5 млн. рублей.";

2.3.Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Администрация Великого Новгорода является собственником 5406 жилых и нежилых помещений общей площадью 236656,38 кв. м. В 2013 году произведен ремонт муниципальных помещений на сумму 446,6 тыс. рублей, в 2014 году - на сумму 3977,2 тыс. рублей. По предварительной оценке по состоянию на 01.09.2016 8,7 тыс. кв. м площади муниципальных жилых помещений требуют проведения капитального ремонта и оснащения индивидуальными приборами потребления ресурсов. Общая стоимость работ составляет около 18,7 млн. рублей.";

2.4.Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Исполнение решений суда об обязании выполнения капитального ремонта конструктивных элементов МКД является важной задачей для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в МКД, снижения физического износа домов, увеличения срока эксплуатации жилищного фонда. Включение МКД в муниципальную программу осуществляется при наличии вступившего в законную силу судебного решения об обязании выполнения капитального ремонта конструктивных элементов МКД и соглашения между сторонами по гражданскому делу о рассрочке исполнения судебного решения.
В целом общая сумма средств, направленных за период с 2007 по 2016 год из бюджета Великого Новгорода и других источников финансирования на исполнение судебных решений по капитальным ремонтам, составила 750,7 млн. рублей.
Расходные статьи бюджета Великого Новгорода, направленные на исполнение судебных решений по капитальным ремонтам, ежегодно сохраняются. В 2013 году на данные цели было выделено 67,8 млн. рублей, в 2014 году - 77,0 млн. рублей, в 2015 году - 118,7 млн. рублей, в 2016 году - 115,9 млн. руб. Данные факты свидетельствуют о продолжении выделения денежных средств на исполнение судебных решений. По состоянию на 01.09.2016 не исполнено 186 судебных решений, вступивших в законную силу. Общее количество неисполненных судебных решений ежегодно сокращается. В целях исполнения судебных решений в полном объеме Администрацией Великого Новгорода планируется увеличение финансирования на указанные цели за счет средств бюджета Великого Новгорода и бюджетов других уровней.";

2.5.Абзац четвертый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
"По состоянию на 01.01.2014 на территории Великого Новгорода имеются МКД, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Занимаемая площадь земельных участков составляет порядка 22 тыс. кв. м. В 2014 году на территории Великого Новгорода проведены мероприятия по сносу 3 жилых домов, объем финансирования из средств бюджета Великого Новгорода составил 600 тыс. рублей. В 2015 году проведены мероприятия по сносу 10 МКД, объем финансирования составил 2,2 млн. рублей. В результате для создания условий для предоставления и развития качественных жилищно-коммунальных услуг на застроенных территориях за период с 2015 по 2016 год освобождены земельные участки площадью более 15 тыс. кв. м. Анализ текущего состояния жилищного фонда в Великом Новгороде позволяет обозначить ряд проблем, частичное решение которых представляется необходимым в рамках реализации подпрограммы "Снос ветхих и аварийных домов.";

2.6.Пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания:
"В 2016 году в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории Великого Новгорода проводятся мероприятия по капитальному ремонту 4 МКД. Объем финансирования из средств бюджета Великого Новгорода составит 7886 тыс. рублей.".

3.Разделы 2 - 4 считать разделами 3 - 5 соответственно.
4.Дополнить новым разделом 2 "Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы" следующего содержания:
"2. Основные мероприятия, направленные на достижение
целей и задач муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы с 2014 по 2022 год будет проведен ряд основных мероприятий, направленных на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Великого Новгорода, включающих выполнение следующих мероприятий:
предоставление субсидии управляющим организациям (далее - УО), товариществам собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищным кооперативам (далее - ЖК) и другим потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта и обследования отдельных конструктивных элементов общего имущества МКД, разработку проектно-сметной документации;
предоставление субсидии УО, ТСЖ, ЖК и другим потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутренних сетей электроснабжения МКД, имевших до 2005 года статус общежития;
предоставление субсидии МБУ "Городское хозяйство" на проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений;
предоставление субсидии МБУ "Городское хозяйство" на содержание незаселенных муниципальных жилых помещений;
предоставление субсидии УО, ТСЖ, ЖК и другим потребительским кооперативам, МБУ "Городское хозяйство" на проведение капитального ремонта общего имущества МКД в части муниципальной собственности;
предоставление субсидии МБУ "Городское хозяйство" на проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД в рамках исполнения судебных решений;
предоставление субсидии УО, ТСЖ, ЖК и другим потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта дворовых территорий;
предоставление субсидии УО, ТСЖ, ЖК и другим потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества МКД в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

реализация мероприятий, направленных на обеспечение сноса аварийных МКД.".
5.Раздел 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Перечень мероприятий муниципальной программы
N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реализации (годы) Целевой показатель Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Задача. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах Великого Новгорода
1.1. Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций" комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2014 - 2022 1.1.1 бюджет Великого Новгорода 9506,000 10087,500 18966,000 18966,000 18966,000 18966,000 18966,000 18966,000 18966,000
средства собственников помещений в МКД 0,951 1,009 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897
2. Задача. Увеличение числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии при проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования
2.1. Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования с целью обеспечения технической возможности устройства поквартирного учета потребления электрической энергии в многоквартирных домах Великого Новгорода, имевших до 1 марта 2005 года статус общежития" комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2014 - 2022 1.2.1 бюджет Великого Новгорода 3035,20 0 - - 3600,000 3600,000 3600,000 3600,000 3600,000 3600,000
средства собственников помещений в МКД 161,874 - - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
3. Задача. Поддержание эксплуатационных характеристик помещений, находящихся в муниципальной собственности
3.1. Реализация подпрограммы "Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде" комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2014 - 2022 1.3.1, 1.3.2 бюджет Великого Новгорода 8082,000 3482,100 6500,500 6500,500 6500,500 6500,500 6500,500 6500,500 6500,500
4. Задача. Исполнение обязательств Администрации Великого Новгорода, предусмотренных статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, по внесению взносов на капитальный ремонт
4.1. Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества" комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2014 - 2022 1.4.1 бюджет Великого Новгорода 10820,000 19254,700 22354,100 22354,100 22354,100 22354,100 22354,100 22354,100 22354,100
5. Задача. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД в рамках исполнения судебных решений
5.1. Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде" комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2014 - 2022 1.5.1 бюджет Великого Новгорода 77018,700 118775,582 115963,400 115963,400 115963,400 115963,400 115963,400 115963,400 115963,400
6. Задача. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий
6.1. Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде" комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2014 - 2022 1.6.1 бюджет Великого Новгорода 9275,200 20130,800 26000,000 26000,000 26000,000 26000,000 26000,000 26000,000 26000,000
средства собственников помещений в МКД 2331,300 5744,600 7892,230 7892,230 7892,230 7892,230 7892,230 7892,230 7892,230
7. Задача. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
7.1. Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2015 - 2022 1.7.1 средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 13998,791 5448,687 0 0 0 0 0 0
бюджет Великого Новгорода - 10268,918 7886,000 0 0 0 0 0 0
средства собственников помещений в МКД - 5580,950 2257,682 0 0 0 0 0 0
8. Задача. Создание условий для предоставления и развития качественных жилищно-коммунальных услуг на застроенных территориях
8.1. Реализация подпрограммы "Снос ветхих и аварийных домов" комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2015 - 2019 1.8.1 бюджет Великого Новгорода - 2200,100 602,400 602,400 602,400 602,400 602,400 602,400 602,400

6.В подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций":
6.1.Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
Исполнитель     комитет по  управлению  жилищно-коммунальным  хозяйством  и
подпрограммы    охране окружающей среды  Администрации  Великого  Новгорода
(далее - комитет по управлению ЖКХ и ООС)
Соисполнитель   муниципальное  бюджетное  учреждение   Великого   Новгорода
подпрограммы    "Городское хозяйство" (далее - МБУ "Городское хозяйство")
┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
Задачи       и │ N  │     Задачи     │           Значение целевого показателя по годам            │
целевые        │п/п │ подпрограммы,  ├─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
показатели     │    │ наименование и │2014 │2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │
│    │    единица     │ год │ год │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │
│    │   измерения    │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │    целевого    │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │   показателя   │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
├────┼────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│ 1. │Задача. Предотвращение возможности  возникновения  аварийных  и  чрезвычайных│
│    │ситуаций в многоквартирных домах Великого Новгорода                          │
├────┼────────────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│1.1.│Показатель.     │98,56│94,80│100,00│100,00│100,00│100,00│100,00│100,00│100,00│
│    │Процент освоения│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │денежных средств│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │от общего объема│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │финансирования, │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │запланированного│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │на     очередной│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │финансовый   год│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │на    выполнение│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │мероприятий   по│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │предотвращению  │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │возможности     │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │возникновения   │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │аварийных      и│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │чрезвычайных    │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │ситуаций        │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │посредством     │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │проведения      │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │капитального    │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │ремонта         │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │отдельных       │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │конструктивных  │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │элементов       │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │многоквартирных │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │домов  (далее  -│     │     │      │      │      │      │      │      │      │
│    │МКД)            │     │     │      │      │      │      │      │      │      │
└────┴────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Сроки           2014 - 2022 годы
реализации
подпрограммы
Объемы       и                                                (тыс. рублей)
источники      ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────┐
финансирования │ Год │              Источник финансирования               │
подпрограммы в │     ├──────────┬───────┬─────────┬────────────┬──────────┤
целом   и   по │     │  бюджет  │област-│  феде-  │внебюджетные│  всего   │
годам          │     │ Великого │  ной  │ ральный │  средства  │   %s    │%s
реализации     │     │Новгорода │бюджет │ бюджет  │    %s     │          │%s
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2014 │ 9506,000 │   0   │    0    │   0,951    │ 9506,951 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2015 │10087,500 │   0   │    0    │   1,009    │10088,509 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2016 │18966,000 │   0   │    0    │   1,897    │18967,897 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2017 │18966,000 │   0   │    0    │   1,897    │18967,897 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2018 │18966,000 │   0   │    0    │   1,897    │18967,897 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2019 │18966,000 │   0   │    0    │   1,897    │18967,897 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2020 │18966,000 │   0   │    0    │   1,897    │18967,897 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2021 │18966,000 │   0   │    0    │   1,897    │18967,897 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│2022 │18966,000 │   0   │    0    │   1,897    │18967,897 │
├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┤
│Всего│152355,500│   0   │    0    │   15,239   │152370,739│
└─────┴──────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┘
--------------------------------
%s Подлежит  корректировке  в  зависимости  от  объема%s
средств, предусмотренных в бюджете  Великого  Новгорода  на
очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.
Ожидаемые       освоение 100  процентов  объема  запланированных  денежных
конечные        средств  на   предотвращение   возможности   возникновения
результаты      аварийных и чрезвычайных ситуаций посредством капитального
реализации      ремонта отдельных конструктивных элементов МКД";
подпрограммы

6.2.Перечень мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Перечень мероприятий подпрограммы
N п/п Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок реализации (годы) Целевой показатель Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Задача. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций
1. Основное мероприятие. Проведение капитального ремонта отдельных конструктивных элементов общего имущества МКД
1.1. Мероприятие. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта и обследования отдельных конструктивных элементов общего имущества МКД, разработку проектно-сметной документации комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" 2014 - 2022 1.1 бюджет Великого Новгорода 9506,0 10087,5 18966,0 18966,0 18966,0 18966,0 18966,0 18966,0 18966,0
средства собственников помещений в МКД 0,951 1,009 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897 1,897

Механизм реализации мероприятия подпрограммы на период 2014 - 2022 годов определен в приложении N 2 к подпрограмме.";
6.3.Дополнить подпрограмму разделом "Прогноз сводных показателей заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы" следующего содержания:
"Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в сфере реализации подпрограммы
Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) Единица измерения Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Муниципальные услуги не оказываются, муниципальные задания не формируются";

6.4.Приложение N 1 изложить в следующей редакции: