Приложение к Решению от 25.08.2011 г № 1044 Программа
Целевые показатели для оценки эффективности реализации программы
────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────
Наименование показателя │ Единица │ Значение показателя
│измерения├─────────┬────────┬────────┬────────
│ │ 2010 г. │2011 г. │2012 г. │2013 г.
│ │(базовый)│ │ │
────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
Великого Новгорода
Великого Новгорода по 100 100 100
доходам без учета
безвозмездных поступлений
1.2. Оптимизация сети предприя- 2 5 2
муниципальных унитарных тие
предприятий согласно
Федеральному закону от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"
нагрузки на бюджет Великого
Новгорода (в объеме доходов
бюджета, за исключением
субвенций из областного
бюджета)
1.4. Установленный да/нет да да да да
минимально необходимый
экономически безопасный
уровень долговой нагрузки
бюджета Великого Новгорода
доходов бюджета Великого
Новгорода, за исключением
субвенций из областного
бюджета
недополученных доходов по
местным налогам в
результате действия
налоговых льгот,
установленных решениями
Думы Великого Новгорода, к
общему объему поступивших
местных налогов
бюджета Великого Новгорода
к общему годовому объему
доходов бюджета без учета
объема безвозмездных
поступлений в отчетном
финансовом году
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов
местного самоуправления
бюджета Великого Новгорода,
формируемых в рамках
муниципальных программ, в
общем объеме расходов
бюджета Великого Новгорода
(за исключением расходов,
осуществляемых за счет
субвенций из областного
бюджета)
2.2. Аналитическое да/нет нет нет нет да
представление программной
структуры расходов бюджета
Великого Новгорода на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годов
3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности
их обеспечения
муниципальных служащих преды-
Великого Новгорода дущему
году
3.2. Сокращение расходов млн. руб. 2
бюджета Великого Новгорода
за счет оптимизации
численности муниципальных
служащих в органах местного
самоуправления
3.3. Наличие результатов да/нет нет нет да да
оценки качества финансового
менеджмента главных
распорядителей средств
бюджета Великого Новгорода
и формирование их
ежегодного рейтинга
4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
учреждений в общем
количестве муниципальных
учреждений
бюджета Великого Новгорода
на предоставление
муниципальных услуг,
оказываемых в соответствии
с муниципальным заданием, в
общем объеме расходов
бюджета Великого Новгорода
(за исключением субвенций,
межбюджетных трансфертов
бюджетам, расходов на
обслуживание муниципального
долга)
заданий, исполненных не
количестве муниципальных
заданий
услуг, для которых
утверждены стандарты
качества их предоставления,
в общем количестве
муниципальных услуг
услуг, фактическое
предоставление которых
соответствует утвержденным
стандартам качества их
предоставления, в общем
количестве муниципальных
услуг
5. Развитие системы муниципального финансового контроля
5.1. Количество проверок, ед. 1 1 1 1
проведенных с нарушением
законодательства, от общего
количества проверок (не
более)
5.2. Сумма финансовых млн. руб. 6 5,5 5 4,8
нарушений при использовании
средств бюджета Великого
Новгорода, а также
материальных ценностей,
находящихся в муниципальной
собственности
5.3. Заключение соглашения да/нет нет нет да да
о взаимодействии
контрольно-ревизионного
управления Администрации
Великого Новгорода и
Управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по городу Великий
Новгород
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
потребленных бюджетными
учреждениями воды,
природного газа, тепловой
энергии, электрической
энергии (к уровню 2009
года)
энергетических ресурсов по
приборам учета (к уровню
2009 года)
6.3. Бюджетный эффект от млн. руб. 5,5 5,5 5,5
реализации мероприятий по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности
7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
7.1. Внедрение
информационных систем в
управление муниципальными
финансами в части
автоматизации процесса:
7.1.1. Планирования и да/нет нет нет да да
формирования проекта
бюджета Великого Новгорода
по расходам
7.1.2. Планирования и да/нет нет нет нет да
формирования проекта
бюджета Великого Новгорода
по доходам и источникам
финансирования дефицита
бюджета
7.1.3. Свода проекта да/нет нет нет да да
бюджета и внесения
изменений в бюджет Великого
Новгорода в течение года
7.1.4. С использованием да/нет нет нет нет да".
электронной подписи